你好,那就按照收入額直接乘以5%就可以了。
老師,咨詢下,定期定額的個體工商戶,一個季度開普票不超過45萬免稅,個人經(jīng)營所得是不超過30萬免稅嗎?假如超過30萬怎么計算繳稅的?
個體戶是核定征收的,個人經(jīng)營所得稅如何算??這邊一季度不超過6萬,免稅,超過如何算?
個體工商戶按定期定額征收個人經(jīng)營所得,月不超過八萬,季度不超過24萬免征個人經(jīng)營所得,這個季度開了30萬想問一下個人經(jīng)營所得應該怎么算,交多少,之前的報表征收率為5%,不超過24萬就是0
個體工商戶按定期定額征收個人經(jīng)營所得,月不超過八萬,季度不超過24萬免征個人經(jīng)營所得,這個季度開了30萬想問一下個人經(jīng)營所得應該怎么算,交多少,之前的報表征收率為5%,不超過24萬就是0
個體按照定期定額核定征收個人經(jīng)營所得,季度不超過24免征,這個季度超過了24萬,按照往期申報表上面列示稅率是5%,輸入24萬以下收入稅額都是0,這個季度開超了,開了30萬,個人經(jīng)營所得應該交多少
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
30萬×5%要交個人經(jīng)營所得15000么
你好同學,對的,理解的是正確的。
公司100萬以下都按照2.5征收,個體怎么能交這么多
你好,個體工商戶的話,現(xiàn)在它本身就不如公司有優(yōu)勢的。并不是說,,個體工商戶交的稅就少。
你能對你說的話負責么
你怎么證明你說的是對的,我再電腦申報頁面屬于30萬帶出來的稅額怎么不是你說的那樣
你好同學,我是根據(jù)您告訴我的稅率來計算的,那您需要再確定一下您的征收率是5%嗎?我的意思稅務局給您核定的固定的稅率是5%嗎?
首先是個體按照定期定額核定,季度不超過24免征,這個季度超過了24萬應該繳納,按照往期申報表上面列示稅率是5%,輸入24萬以下收入稅額都是0,這個季度開超了,開了30萬,個人經(jīng)營所得應該交多少
你好同學,看一下圖片上的答案吧。
這個是我在稅務局上面填寫收入算出來的稅額,請問一下計稅依據(jù)如何算
你好,其就是填寫咱們的收入額,填寫咱們的收入的金額。30萬,
應稅項填的是收入額,計稅依據(jù)是自動帶的,稅務局老師說是按照超額累進算的,想知道怎么算,他們沒告訴我算法
30萬3000,35萬6000,40萬9000,45萬12000,只要計稅依據(jù)不超過30000稅率就是5%,超過是10%,計稅依據(jù)就是應納稅所得額,算出來的應納稅所得額按照超額累進算稅額
你好同學,看一下我那個公式,我是把詳細的公式給他列出來的。那個就是計算方法。
沒看明白,能以30萬為例么
你好,我列的公式就是以30萬塊錢為例提給你列的公式。要拿著稅率表和我的公式一塊兒對比著看著,那個是很直白,的一個公式,。
30萬計稅金額是3000稅額是75,稅額知道如何計算,計稅金額不知道
您好,計稅金額的話就是收入30萬元呀。
圖片一應稅項是30,計稅依據(jù)是3000,計稅依據(jù)是怎么算的
計稅依據(jù)我理解就是應納稅所得額,應稅項是收入總額,應納稅所得額按照超額累進稅率計算應納稅額,現(xiàn)在唯一不知道怎么計算的就是計稅依據(jù)應納稅所得額
你好,填錯了。那個計稅依據(jù),應該填30萬元的,那個是手動要填寫的。