您好,那個是屬于定期整首的,開票的免稅一般都是0萬
老師,小規(guī)模個體工商戶,核定征收,如果稅務(wù)局定稅為月銷售額6萬元,我們需要交些什么稅種,各是多少錢的稅呢
個體工商戶的個稅選擇,定期定額和核定征收不同的方式下都可以開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票嗎?都要每月申報個稅嗎?個體工商戶可以為一般納稅人嗎?
老師您好,對個人所得稅核定征收的個體工商戶,核定月經(jīng)營額在5萬元(含)至10萬元之間的,對超過2萬元以上的部分,按1%的核定征收率征收個人所得稅,核定征收如果核定是9萬的話,如果季度營業(yè)額是27萬,經(jīng)營所得個稅是每個季度固定交27萬-1.5萬固定扣除數(shù)=25.5萬-2萬(免征個稅)=23.5萬×1%=2350元。。。。還是說不按核定的固定金額而看實際票開多少交多少個稅
做委外加工的個體工商戶需要核定哪些稅種,征收方式選擇核定征收還是定時定期征收呢,每個月開多少發(fā)票才在免征稅范圍內(nèi)呢?
小規(guī)模納稅人,1%征收率,一個月可以開多少范圍的發(fā)票可以申請個體工商戶的核定征收方式
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網(wǎng)課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時要不要調(diào)增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預(yù)付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
請問,之前應(yīng)收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現(xiàn)金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規(guī)模納稅人實行小企業(yè)會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發(fā)票(發(fā)票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發(fā)現(xiàn)23年的這張稅率為1%的發(fā)票稅率開具錯誤,應(yīng)該開具為稅率為5%的增值稅發(fā)票(按照5%開具后應(yīng)為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發(fā)票,稅務(wù)局給出的處理方案是不用紅沖發(fā)票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發(fā)生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務(wù)處理應(yīng)該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產(chǎn)生的636元的滯納金賬務(wù)處理應(yīng)該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化?,F(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數(shù)據(jù)被包含在了管理費用的數(shù)據(jù)中。研究費用沒有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質(zhì)期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發(fā)票才能扣除費用,手續(xù)費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
是9萬的額度,你好的好
不是有個政策,月銷售額不超過15萬,季度不超過45萬免征增值稅么?這個9萬不征跟這個15萬有什么區(qū)別呢?
那個是小規(guī)模納稅人,你的是個體戶
9萬指的是每月還是每季度
這個是每個月的,不是季度