留抵退稅部分可以抵減計(jì)算附加稅費(fèi)的增值稅
上個(gè)月開錯(cuò)三張發(fā)票,因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒發(fā)生,就申報(bào)未繳稅,這個(gè)月紅沖了,增值稅為負(fù)數(shù),現(xiàn)在兩個(gè)月一起申報(bào),增值稅可以兩個(gè)月抵消,但是上個(gè)月申報(bào)的附加稅是4500,這個(gè)月正常申報(bào)附加稅是零,我的附加稅要怎么抵?或者退?
為什么上個(gè)月的留抵增值稅退了這個(gè)月有交增值稅卻沒顯示有附加稅呢
由于上月有增值說留抵退稅8600多,這個(gè)月增值稅7752,附加稅為0,低掉了,這個(gè)分錄怎么做?
老師你好!企業(yè)有留底退稅的次月交增值稅但附加稅不用交是為什么呢!
為什么上月有留抵退稅,這月報(bào)稅有增值稅,但是附加稅為零
老師:2025年計(jì)提的人工成本(匯算清繳前),可以沖減2024年的暫估成本嗎?
企業(yè)通過交易場所從農(nóng)戶購買牛后,出售 是否免稅 開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票需要準(zhǔn)備哪些資料 留存?zhèn)洳?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,剛注冊(cè)的公司,工作人員失誤,給辦的小規(guī)模,如何申請(qǐng)一般納稅人呢?謝謝老師
老師,我們新開的公司,老板轉(zhuǎn)了10萬進(jìn)公司銀行賬戶,用于投資款,是不是打款要備注投資款幾個(gè)字
這道題的兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄,及相關(guān)計(jì)算,不理解
老師:請(qǐng)問我們公司有一位由其他股東代持股股東,現(xiàn)在需要每月收1萬的顧問費(fèi),請(qǐng)問走工資申報(bào)劃算還是走報(bào)銷,他去每月找1萬發(fā)票走報(bào)銷呢,我們公司花名冊(cè)沒有他的名字
出納需要審核哪些單據(jù)?法律依據(jù)是什么?
公司展廳裝修,目前還在裝修中,第一筆打款后收到對(duì)方開的發(fā)票,開具的是印刷品*廣告制作費(fèi),我們會(huì)計(jì)分錄怎么做,是做裝修費(fèi)還是什么?
企業(yè)所得稅匯算清繳中,上年度人員平均工資是怎么算的?公式是什么?
老師,法人個(gè)人買了1部手機(jī)可以入賬嗎?這手機(jī)實(shí)際付款1359.15元,國家補(bǔ)貼239.85元怎么寫分錄?
需要做賬嗎?
抵減了的不需要做賬
我還是不明白其中的原理,上月稅務(wù)局退錢了,這月按道理我認(rèn)為正常繳稅
意思是拿這個(gè)留給稅是可以抵減增值稅的。抵減了增值稅就會(huì)少繳附加稅哈。
那具體抵減的比例有嗎?還是報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)顯示。那我下月報(bào)稅,有附加稅就交,沒有就相當(dāng)于繼續(xù)減免
就是你退了多少增值稅進(jìn)項(xiàng),就可以抵減多少應(yīng)交的增值稅
哦,這會(huì)兒明白了,謝謝老師
客氣。祝你工作順利。