你好,未開具發票一欄填寫負數 開具的發票一欄填寫正數。
老師您好,我現在確認收入的是未開票,如果報無票收入了,后面對方又要求開票了,怎么做賬啊?報稅的時候該怎么處理呢?
老師 公戶收到的款對方客戶是個人沒要票,我申報的時候報了無票收入。 在后來的月份他又要發票了,那我開給他又要申報一次收入。這不是重復了嗎 該怎么處理
本月有零售銷售收入,對方沒有要求開票,我報稅的時候寫到未申報收入那里了,如果后面對方又要求開票了怎么辦?那不是就多交稅了嗎?
老師,我想問一下,我們今年收了一筆款,但是對方一直沒有要求開票,我就申報了未開票收入。但是上個月票開出來了,那我怎么報稅呢,那不是要重復報兩次嗎?
如果在上個月收入的5000已經確認了無票收入,在本月的時候對方又要求開票,那本月怎么做賬務處理,增值稅申報表應該怎么填
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化?,F在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
那如果當時沒開票我做帳做了銷項稅與收入,那之后開票以后怎么做賬?
還有發票是放在之前那張憑證,還是現在的憑證后面
你好,紅沖無票收入,然后再做發票的,這個發票放到正數收入后面。