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原公司(現已注銷)的固定資產平移到新公司了,在原公司的時候該固定資產已經提完折舊了,就剩殘值了,然后按殘值的金額開發票給新公司 ,現在新公司賬上固定資產的原值就包括這筆帶殘值的固定資產 ,和我現在新公司的固定資產的原值金額對不上,這個怎么處理?

2022-11-17 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-17 12:06

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齊紅老師 解答 2022-11-17 12:06

因為你新公司是按照發票金額作為原值,這里原值本身就對不上了呀。

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快賬用戶5553 追問 2022-11-17 12:08

那是不是不能那么開發票啊,具體應該怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-11-17 12:10

你這個現在移交給他,你就是按照你的那個殘值去進行開票,這個沒問題啊,這是正常情況啊,沒有說你這種情況他們的原值要一模一樣,因為新公司拿到你這個固定資產的時候,它就不可能是按照你最開始的價值來拿的,那必然原值是不一樣的。

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快賬用戶5553 追問 2022-11-17 12:37

那是不是我這個就這么放著,然后等處理這個固定資產的時候再做賬務處理?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 12:40

對了,后面處理的時候在做賬就行了。你移交的時候就按照我前面的賬務處理就行了。

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2022-11-17
你好,你把它放到固定資產里面的,這個固定資產還在單位嗎?
2023-03-20
同學你好,內帳的這個固定資產表格,購買時是否全部都有發票,這個要去核實下,可以復制一個表格出來,然后逐一去核實下,把有票據的可以做外帳掛帳;
2021-06-03
學員你好,按理說稅務上要有發票或者先做賬發票后到也行,你這個都已經這么久了,如果找不到發票建議不要放到稅務賬里去。
2021-06-03
您好,這個歸還原單位是什么意思?
2024-12-02
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