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老師,請問一下關(guān)于增值稅結(jié)轉(zhuǎn)問題 1.一般納稅人,增值稅是不是每個月都要計提,結(jié)轉(zhuǎn)還是說當(dāng)月銷項>進項才需要計提,結(jié)轉(zhuǎn)呢?

2022-11-15 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-15 14:46

您好,不算每個月都計提,是銷項大于進項才需要的

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快賬用戶2362 追問 2022-11-15 14:47

老師,計提和結(jié)轉(zhuǎn)是一個意思還是兩個步驟啊

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齊紅老師 解答 2022-11-15 14:51

這個是一個意思的,你好

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快賬用戶2362 追問 2022-11-15 14:53

進項稅額 13萬 銷項稅額 10萬 先結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13 再結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 差額結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3 下個月繳稅時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3 貸:銀行存款 3

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快賬用戶2362 追問 2022-11-15 14:54

老師,舉了一個例子,是這樣操作嗎還是?請老師指正

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快賬用戶2362 追問 2022-11-15 14:57

錯了,老師,數(shù)據(jù)寫反了 進項稅額 10萬 銷項稅額 13萬 先結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 10 再結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 差額結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3 下個月繳稅時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3 貸:銀行存款 3

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齊紅老師 解答 2022-11-15 15:09

你下面那個分居是對的,下班了

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快賬用戶2362 追問 2022-11-15 15:10

那如果一直是進項>銷項,是不是12月份做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行的

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齊紅老師 解答 2022-11-15 15:11

嗯對是這個意思的

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快賬用戶2362 追問 2022-11-15 15:13

年底 進項>銷項 進項稅額 13萬 銷項稅額 10萬 先結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13 再結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 差額結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3

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快賬用戶2362 追問 2022-11-15 15:13

年底進>銷,這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-15 15:14

喲,你這個例子還挺全的

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快賬用戶2362 追問 2022-11-15 15:14

就不是很明白,整理了一下,想跟老師了解清楚的

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齊紅老師 解答 2022-11-15 15:26

對,其實銷賬和進帳就最后一步不一樣,其他都一樣

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快賬用戶2362 追問 2022-11-15 15:35

不一樣就是最后一步借貸的方向相反是吧

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快賬用戶2362 追問 2022-11-15 15:39

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值 老師,這個分錄是什么意思呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-15 16:14

這個就是說,進項銷項的差額一塊結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2362 追問 2022-11-15 16:16

進銷項的差額放在轉(zhuǎn)出未交增值稅,是不是跟剛剛的分錄一樣的,上面的是分開做的,這個是合并一起的

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齊紅老師 解答 2022-11-15 16:19

對的,是這個意思的

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快賬用戶2362 追問 2022-11-15 16:23

合并寫的話,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這個金額是當(dāng)期的進項數(shù)據(jù)嗎,要不要加上上期的進項留抵數(shù)據(jù)的

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齊紅老師 解答 2022-11-15 16:23

不需要,不需要上期留底的

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快賬用戶2362 追問 2022-11-15 16:35

好的,謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2022-11-15 16:37

不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝

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您好,不算每個月都計提,是銷項大于進項才需要的
2022-11-15
通常每月都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項和進項
2025-04-10
你好!一般是按年匯總結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022-08-08
你好,一般納稅人當(dāng)月進項大于銷項,是 需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的?
2022-03-16
對的 進項和銷項要對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
2024-05-07
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