同學你好,這種情況下,可以申請修改匯算清繳報表。
老師,去年有幾個員工工資沒發全,假如10萬,我也沒記提,現在稅務局說可以讓個稅匯算清繳的時候加上然后交稅這樣 但是這10萬我做分錄做到了以前年度損益調整,那這樣的話,我在做企業所得稅匯算清繳的時候工資薪酬那里要不要加上這個10萬? 還是2021匯算清繳的時候加上?
小規模物業公司,年度所得稅匯算清繳,關于這個職工薪酬支出這塊,因為是物業公司,所以我入帳時候把申報個稅的工資全入了主營業務成本,現在匯算清繳工作,還需要填寫這個5050職工薪酬及納稅調整表嗎?或者需要怎么處理?
老師,2021年的憑證當時做的時候科目不規范,還有研發費用比例太高,所以想要追溯調賬,想著把2021年的憑證反結帳給更正一下,這樣會導致財務報表數據要更正,我改完賬,再更正所得稅匯算清繳的報表,這樣做稅務會不會打電話來查,因為我家2021年年度利潤總額是負數,調完也是負數,不牽扯應納稅所得稅的調整,只是利潤的負數金額會有變動。我這樣做,可以嗎?稅務會不會讓解釋
稅務局指出2021匯算清繳所得稅的職工新酬薪金數和2021年的個稅申報表不一致,讓說原因還要給調稅,我發現我把匯算清繳職工薪酬數給寫多了,但是利潤數不變,不需要調稅,這種情況我該怎么辦,可以申請修改匯算清繳報表嗎,還是就這樣讓稅務局給調稅呢?
稅務局指出2021匯算清繳所得稅的職工新酬薪金數和2021年的個稅申報表不一致,讓說原因還要給調稅,我發現我把匯算清繳職工薪酬數給寫多了,但是利潤數不變,不需要調稅,這種情況我該怎么辦,可以申請修改匯算清繳報表嗎,還是就這樣讓稅務局給調稅呢?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?