你好,什么原因不計提了,你們要處置嗎?
想請教一下,車間有一臺設備,原會計入固定資產的時候原值是200萬,已計提折舊,到現在為止凈值是189萬,老板說這個設備沒有哪么貴,原值只有93萬左右,凈值下來才87萬,那我應該怎么把帳調下來
我公司買了一臺設備28.8萬元,用舊設備以3.5萬抵減新設備,但原舊設備的固定資產帳面價值是19萬,已提折舊3萬,提了之后老板說不提了,現在這個我該怎么做分錄?
某公司以機器設備一臺作為對龍大公司的投資雙方作價30萬,該設備原賬面價值34萬,已提折舊8萬。 老師,這個分錄是這樣做嗎? 借:固定資產 300000 貸:實收資本 300000
固定資產原價值70000,現在扣除折舊4萬后,凈殘值3萬,公司打算用凈殘值3萬以舊換新買一臺新的設備,新設備價值11萬,我公司給對方公司開了3萬的發票,實際再給對方支付8萬即可,那我開的這3萬發票怎么做分錄呢?請老師詳細寫一下
3.公司以一臺在用設備對甲公司進行投資,設備的原值為80萬元,累計已計提折舊30萬元,已計提固定資產減值準備1萬元,雙方經協商確認的投資價值為57萬元。投資不符合非貨幣性資產交換的兩個條件。無清理費用。投資設備已經交付甲公司。會計分錄和金額
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老板說不提,我們就停了沒提,現在新設備已在使用了,但帳不知怎么處理
新設備我們要分期付款,一共25.3萬(28.8-3.5)
你好,停止折舊,什么都不需要做了。
我自己在草稿寫了分錄,搞來搞去搞不明白我這情況分錄該怎么做呢?請老師指教
那你現在要做清理嗎?你第一步做的是固定資產清理啊,你需要把這個固定資產銷售出去嗎?這個資產還在你單位嗎?
舊設備不在公司了
借固定資產清理,這個是原值減去累計折舊的, 累計折舊這個是你折舊的金額,是設備折舊的, 貸固定資產,這個是你固定資產的原值
第一個分錄可以理解的吧。