是的 這個(gè)是對(duì)的呢?
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)不得抵抗且未抵扣的,3%減按2%征收,為什么按13%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅會(huì)稅負(fù)太重呢,銷(xiāo)項(xiàng)稅不是代為收取購(gòu)買(mǎi)方的錢(qián)嗎?
老師,一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),為什么不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,按照簡(jiǎn)易辦法3%減按2%征收
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣進(jìn)賬稅額的固定資產(chǎn),按簡(jiǎn)易辦法征收增值稅,這句話中“不得抵扣且未抵扣”是什么意思
,以下關(guān)于增值稅征收率使用的表述錯(cuò)誤的是()。A、一般納稅人銷(xiāo)售舊貨,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅B、小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),減按2%的征收率征收增值稅C、一般納稅人銷(xiāo)售其2016年4月30日前取得或者自建的不動(dòng)產(chǎn),可選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按3%的征收率征收增值稅D、小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)(不含個(gè)人出租住房),按5%的征收率征收增值稅
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的,不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按3%征收率減按2%征收 一般納稅人轉(zhuǎn)讓、出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),按5%征收 對(duì)嗎?
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
老師,我有一些疑問(wèn)。這兩句話是兩回事嗎?還是怎么?
是的,這是兩種不同的情況。
而且第二個(gè)是屬于不動(dòng)產(chǎn)。
老師,我首先想問(wèn) 一般納稅人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)、租賃不動(dòng)產(chǎn) 不是按照9%嗎?為什么會(huì)按照5%?
是 9? 簡(jiǎn)易征收才是 5的??
一般納稅人轉(zhuǎn)讓、出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),按5%征收? 這就是原因呀?
老師,那他不是應(yīng)該按照9%來(lái)交增值稅嗎?那簡(jiǎn)易征收是要干什么?為什么又出來(lái)個(gè)簡(jiǎn)易征收?
正常是9 一般納稅人轉(zhuǎn)讓、出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),按5%征收? 符合這個(gè)政策可以開(kāi)5