你好 可以? ?建議全額紅沖再開正確的? 這樣方便抵扣?
老師,購買方已經抵扣,需要紅沖部分金額,銷售方怎么操作
購買方申請紅字信息表選擇未抵扣,紅沖部分金額,審核通過后原來整張藍字發票紅沖了,購買方無法認證抵扣,未紅沖部分也不能抵扣了,銷售方按紅字信息表開具了負數發票,購買方 如何處理 才能使原來的 發票重新抵扣呢
銷售方開具專票給購買方,開票后有品質扣款,后續沒有業務,需要紅沖發票,銷售方在購買方沒有認證的情況下做了部分金額紅沖,導致購買方沒有辦法正常在增值稅平臺抵扣認證,請問未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國稅網手工操作?
您好 老師請問銷項發票需要紅沖部分金額 (有退貨),購買方未抵扣 可以由銷售方申請紅沖部分金額嗎?
老師,你好,購買方未抵扣的專票,由銷售方紅沖部分金額,然后紅字發票二三聯交給購買方,這樣操作對嗎
這個之前的是12月賬在哪里看
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
發的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
銷售方這樣申請紅票 對購買方有什么影響
沒有抵扣的,就是銷售方申請。這是規定。這是規定。不存在不存在影響不影響。
銷售方申請部分金額喲 不是整張發票的金額
你好? 可以部分申請 的 可以?