您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 請問到底是2000還是3萬啊?
]某超市為增值稅一般納稅人,2021年5月購進貨物取得一般納稅人開具的增值稅專用發票上注明不含稅金額80000元;經批準初次購逬增值稅稅控系統專用設備一臺,取得增值稅專用發票,注明價款3000元,稅款390元;本月銷售貨物取得零售收入共計192100元。該超市5月應繳納的増值稅為()元。A8310B8390C11190D8900
清華園食品有限公司為增值稅一殷納稅人,2021年|月初次購買數臺增值稅稅控系統專用設備作為固定資產核算,取得增值稅專用發票上注明的價款為38000元,增值稅稅額為4940元,價款和稅款以銀行存款支付。2021年10月發生增值稅稅控系統專用設備技術維護費用,取得增值稅專用發票上注明的價款為8000元,增值稅稅額為480元,價款和稅款以銀行存款支付。請應用所學知識分析以上業務,并進行會計核算處理。(會計分錄)
興隆超市為增值稅小規模納稅人,2020年2月初次購買增值稅稅控系統專用設備,取得的增值稅專用發票上注明價款2000元,增值稅專用發票上注明價款3萬元,增值稅0.39萬元。請編制會計分錄
興隆超市為增值稅小規模納稅人,2020年2月初次購買增值稅稅控系統專用設備取得的增值稅專用發票上注明價款2000元,增值稅260元;當月零售貨物取得零售收入10.3萬元,當月外購貨物,取得的增值稅專用發票上注明價款3萬元,增值稅0.39萬元。請編制會計分錄
興隆超市為增值稅小規模納稅人,2020年2月初次購買增值稅稅控系統專用設備取得的增值稅專用發票上注明價款2000元,增值稅260元;當月零售貨物取得零售收入10.3萬元,當月外購貨物,取得的增值稅專用發票上注明價款3萬元,增值稅0.39萬元。請編制會計分錄(這是一個題)
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?