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老師,再問個問題,如果結轉增值稅,當月只有進項稅沒有銷項稅,分錄是怎么寫呢

2022-11-09 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-09 15:34

借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項。

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借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項。
2022-11-09
你好,這個你正常做就可以了。借,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應交稅費,應交增值稅待認證進項稅。 如果不認證的話,你就放在待認證進項稅里面就好了。比如你購買原材料,借,原材料應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅貸,應付賬款。
2025-04-03
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-10-16
你好,第一個可以結轉借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
2024-09-05
你好!這個不需要結轉了。
2020-11-25
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