那你另外的30%就是放到職工福利費進行處理的。 借,銀行存款70 應付職工薪酬30 貸,主營業務收入100 借,x費用30 貸,應付職工薪酬30
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購買了一臺設備,30萬。租賃費和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個30萬的設備我不入固定資產,想一次性折舊。第一個問題,我一次性折舊可以嗎?第二個問題。比如我一次性折舊,那我的賬務處理是不是如下動物會計分錄。借:管理費用-30萬,貸:長期應付款30萬。支付租金和利息時。借:長期應付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應該記入到財務費用里對不對。
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購買了一臺設備,30萬。租賃費和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個30萬的設備我不入固定資產,想一次性折舊。第一個問題,我一次性折舊可以嗎?第二個問題。比如我一次性折舊,那我的賬務處理是不是如下動物會計分錄。借:管理費用-30萬,貸:長期應付款30萬。支付租金和利息時。借:長期應付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應該記入到財務費用里對不對。
老師們,我在一家家族企業工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務行業,我這半年時間里已經把這公司內部存在的問題都提出來并寫出了財務管理制度,但問題是這個公司現在租的是個人住宅樓,所以財務部與結算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務總監是老板的親侄子,卻是一個非會計專業的人,而且他不止監管財務部結算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負責與掛靠我公司的那30幾個人的結算,這么多年公司已經換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務總監上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內部人員預支出去的錢無人及時要票,累計現在近600多萬的預支款,好多都聯系不上,既要不來錢也要不了發票,于是他就找外掛人員或者自己內部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務局代開發票,公司承擔稅金,讓后把錢轉給這些人再讓他們轉到出納那邊就是所謂的內賬
某公司經營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產,2050年12月,該公司計提與酒店經營直接相關的酒店,客房以及客房內的設備家具等折舊180000元,酒店土地使用權攤銷費用70000元,經計算,當月確認房費,餐飲等服務含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉銷法)?h**:向恒通商貿有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗收人庫,發票等結算憑證已收到,貨款已經支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
您好老師 我想問問,公司自己的咖啡店日常搞活動打折,比如打七折,員工當時付了70%的錢,剩下30%是公司行政月度提付款單和咖啡店結算,那這30%的費用財務入賬 是不是可以入到“員工福利費”下面呀?或者其他更好的財務處理方式?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
增值稅 企業所得稅 和 個人所得稅 又應該怎么處理呢?增值稅是按公允價值100繳納是嗎?30%部分視圖銷售?企業所得稅也是按公允價值100繳納是吧?個人所得稅怎么處理呢?
增值稅就按照100來計算就行了呀。
你這個30塊錢就并入工資薪金繳納個人所得稅。
企業所得稅也是按100申報繳納是吧?因為主營業務收入是按100確認的是吧?
對的,企業所得稅是按照100個收入來處理的。
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快