你好,進項稅額的金額,進項稅額轉(zhuǎn)出的金額,分別是多少呢??
老師好,月末只有 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(進項稅) 和 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)這兩個科目有余額,沒有銷項他的,那月末用不用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理?
您好老師,第一個月進項稅大于銷項稅,本月進項稅多了就不用交銷項稅,而且還會有下月的留底進項稅,可以抵扣下月的銷項稅,如果這種情況,我該如何做賬?
老師下午好,請問只有銷項,沒有進項月末如何做賬務(wù)處理?應(yīng)納稅額全部是銷項稅額,已交納稅金
沒有銷項 只有進項的情況下,而且月末進項已做結(jié)轉(zhuǎn),如果發(fā)現(xiàn)以前月份應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出 這個月如何進行賬務(wù)處理呢
老師好,一年中有個別兩個月份的進項大于銷項,如果月底不做結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理的話,到了年末需要處理嗎?如果處理的話該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?謝謝
收匯時,匯率按哪天的?
企業(yè)哪些科目屬于金融資產(chǎn),金融資產(chǎn)和經(jīng)營資產(chǎn)如何區(qū)分呀?
民非企業(yè),員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現(xiàn)金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務(wù)支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業(yè)經(jīng)營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務(wù)報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請問個體戶需要交哪些稅?有什么優(yōu)惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費用,需要開具發(fā)票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發(fā)票是開分公司還是總公司的發(fā)票?
老師為什么貨款當(dāng)日結(jié)清,還要先記應(yīng)收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么,b公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
肯定轉(zhuǎn)出的金額小
我做了下感覺不太對
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
我就是這么做的 最后出來的留底不對
你好,請問是哪里不對了呢
老師 用于職工福利不可以抵扣進項 但是之前做過進項稅額 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 怎么進行賬務(wù)處理呢
你好,職工福利進項轉(zhuǎn)出 ,賬務(wù)處理是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 ,? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) ?
但是當(dāng)時以為可以抵扣就計入了 借:管理費用等科目 ,借應(yīng)交稅金額-進項稅 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 已經(jīng)跨月了 現(xiàn)在怎么處理呢
你好,職工福利進項轉(zhuǎn)出 ,賬務(wù)處理是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 ,? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
不是啊 是我現(xiàn)在按照我這邊這個需要怎么操作呢
我當(dāng)時計入進項了 月底又轉(zhuǎn)到未交 然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做轉(zhuǎn)出?
我做之后留底的稅費是不對的
你好,需要怎么操作,是納稅申報如何填寫,而不是賬務(wù)處理的意思,是這樣嗎??