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12.甲公司2×22年5月以一批自產的應稅消費品發放給職工作為福利。該批產品的成本為20000元,計稅價格為25000元,增值稅稅額為3250元,消費稅稅額為2500元,則甲公司應當確認應付職工薪酬的金額為()。老師為啥要加上那個消費稅稅額啊應付職工薪酬不就是25000+3250嗎

2022-11-07 19:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 19:36

學員你好,確認確認應付職工薪酬的金額就是25000+3250 不計算消費稅的

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學員你好,確認確認應付職工薪酬的金額就是25000+3250 不計算消費稅的
2022-11-07
應付職工薪酬金額就是25000+3250 借,應付職工薪酬25000+3250 貸,主營業務收入25000 應交稅費,增值稅3250 借,稅金及附加2500 貸,應交稅費,消費稅2500
2022-11-07
借管理費用福利費、 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費, 貸主營業務收入2.5萬。 應交稅費應交增值稅銷項3250, 應交稅費,應繳消費稅2500 借主營業務成本貸庫存商品2萬
2023-04-01
應付職工薪酬的金額是2.5萬加3250加2500
2023-04-01
借管理費用福利費,30680 貸應付職工薪酬福利費,30680 借應付職工薪酬福利費,30680 貸主營業務收入2.6萬, 應交稅費應交增值稅銷項3380 應交稅費消費稅2600
2023-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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