同學你好 沒法計算了
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產有內銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內銷這部銷項稅額. 如果:當期末留抵稅額≤當期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
出口退稅的原理是怎樣,公司是自產自銷,每當進項大于銷項,有留底的時候,與出口銷售的稅額比較,哪個少退哪個,如果退進項留底部分,其與出口退稅差額要征收附加稅,但如果退出口部分,進項留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加稅。
現(xiàn)在有留抵稅額10萬,如果不申請留抵退稅,每月可以抵當月增值稅的銷項,也不需要繳納附加稅,如果下月申請了留抵退稅,后面當月需要繳納增值稅的時候,與之對應附加稅還可以免交嗎?
老師 請問免抵稅額這樣理解對嗎?就是內銷收入的銷項大于進項稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來抵扣這個增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時也不繳增值稅 兩者抵消
老師,生產企業(yè)出口退稅,如果所屬期的內銷比較多,進項抵銷項之后,沒有留底稅額,也就是當期應納稅額大于零,需要繳納增值稅,還需要計算免抵退稅額嗎?這樣的話,肯定要交稅,不用退稅了。
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網(wǎng)上沒法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
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公司5月開了發(fā)票,之前一直沒收款,后來溝通上出問題,誤以為是領導現(xiàn)金收了, 帳上做了現(xiàn)金收入,實際上跟本沒有收取發(fā)票匯款,那我現(xiàn)在在25年帳上做紅沖好,還是在匯算清繳前把這錯誤憑證刪了更好?
這樣的話,當期免抵退稅申報就不用申報了,只要申報增值稅?
同學你好 出口的要申報,不退稅是零申報 再申報增值稅
退稅申報和增值稅一樣,每個月都要申報?退稅零申報如何申報呢?
同學你好 ?1、登錄電子稅務局——我要辦稅——出口退稅管理——出口退(免)稅申報 2、免抵退稅申報——在線申報 3、確認匯總表 4、檢查所屬期、默認的期末留抵稅額是否正確,正確的話點擊“確認