你好, 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸:應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項
本月認(rèn)證進(jìn)項稅100,銷項稅只有80,認(rèn)證后是不是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額100貸:待認(rèn)證進(jìn)項稅額100,再做結(jié)轉(zhuǎn)稅金,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅銷項稅80,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅80,剩下留抵扣的20不用做分錄,這樣對嗎?
#提問#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進(jìn)項200,銷項100,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出50,年底怎么做分錄借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)100 這么做分錄對嗎?
月末結(jié)賬 本月銷項100萬 進(jìn)項在待認(rèn)證科目中有170萬。月底認(rèn)證了105萬進(jìn)項。做了分錄 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 105萬 貸應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅105萬 看余額表應(yīng)交稅費借方余額還有70萬。是否還要做什么分錄?
進(jìn)項稅抵扣和銷項的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?比如現(xiàn)在購進(jìn)一批貨物100稅額是13然后分錄:借原材料 100 進(jìn)項稅額(未認(rèn)證)13 貸:銀行存款113,發(fā)票抵扣時:借:應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額(未認(rèn)證)13 貸:應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額(已認(rèn)證)13,結(jié)轉(zhuǎn)銷項時:借:應(yīng)交稅費—銷項稅額 60 貸:應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額(已認(rèn)證)13 應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 47 這樣對嗎
老師,一般納稅人,本月有進(jìn)項,沒銷項。收到發(fā)票做分錄,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額老師,我這樣做對不對?
我們公司是個物業(yè)公司,對方公司也是物業(yè)公司我們承包了他們物業(yè)的項目,我們經(jīng)營范圍有勞務(wù)服務(wù)不包含勞務(wù)派遣,我們要給他開發(fā)票開什么內(nèi)容?是勞務(wù)服務(wù)勞務(wù)費,還是企業(yè)管理服務(wù)管理服務(wù)費?
老師,待認(rèn)證進(jìn)項稅額和手里的票據(jù)不符合,賬上142268.67實際130879.33要怎么找錯誤原因
安措費,以及每月開票的工資款,都是從實際確認(rèn)工程款的總額里扣除的嗎?
本月發(fā)生的運費106,次月支付費用106, 1.本月計提費用 借 銷售費用 100貸 預(yù)提費用100 2.次月發(fā)票來了 借 銷售費用100 應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅6 貸 應(yīng)付賬款 106 3.次月付款 借 應(yīng)付賬款 106 貸 銀行存款 106 這樣的流程對嗎
老師,法人沒在公司入職,可以報銷差旅費嗎?
老師您好!請問下做憑證的時間是不是要與銀行流水同步,打比方說,做憑證時間是4月29日,但是實際發(fā)生時間是4月30日,這樣行嗎,謝謝!
高新技術(shù)企業(yè),公司15人其中研發(fā)人員4人,研發(fā)人員占公司總?cè)藬?shù)的比例計算,怎么算?
注冊新公司的具體 流程
老師請問公司給員工代扣代繳個稅怎么做分錄
我們單位租賃大巴車,開具發(fā)票備注欄怎么備注?是按月租賃的?
后面沒有了嗎?
轉(zhuǎn)進(jìn)項就可以抵了的
那以前的留底,多入了,現(xiàn)在要重發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)如何轉(zhuǎn)出呢
是滯納金
有跨年的
同學(xué)您好,是會計上轉(zhuǎn)出,申報表轉(zhuǎn)出即可
認(rèn)證平臺不用轉(zhuǎn)出嗎?
不用,之前認(rèn)證,就一致了,現(xiàn)在賬上轉(zhuǎn)出申報轉(zhuǎn)出就行了