借:制造費(fèi)用-福利費(fèi)20 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)2.6 貸:銀行存款22.6
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月外購(gòu)一批瓷磚擬用于銷(xiāo)售,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款200萬(wàn)元、增值稅額26萬(wàn)元。甲公司本年7月對(duì)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。甲公司本年8月將該批瓷磚中的20%用于本公司職工食堂裝修。要求:計(jì)算甲公司本年8月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020年11月,甲公司將本年9月外購(gòu)的不含增值稅價(jià)格為300000元的A商品用于車(chē)間生產(chǎn)工人職工福利。本年9月購(gòu)進(jìn)該批商品時(shí),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票并認(rèn)證抵扣了增值稅。增值稅稅率為13%1、對(duì)甲公司9月的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理2、對(duì)甲公司11月的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
2020年11月,甲公司將本年9月外購(gòu)的不含增值稅價(jià)格為300000元的A商品用于車(chē)間生產(chǎn)工人職工福利。本年9月購(gòu)進(jìn)該批商品時(shí),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票并認(rèn)證抵扣了增值稅。增值稅稅率為13%。要求:(1)對(duì)甲公司9月的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;(2)對(duì)甲公司11月的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司本年7月將本年6月外購(gòu)的不含增值稅價(jià)格為200000元的服裝用于車(chē)間生產(chǎn)工人職工福利。本年6月購(gòu)進(jìn)該批服裝時(shí),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票并認(rèn)證抵扣了增值稅。要求:對(duì)甲公司本年6月和7月的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
1.甲公司本年7月將本年6月外購(gòu)的不含增值稅價(jià)格為200000元的服裝用于車(chē)間生產(chǎn)工人職工福利。本年6月購(gòu)進(jìn)該批服裝時(shí),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票并認(rèn)證抵扣了增值稅。要求:對(duì)甲公司本年6月和7月的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
建筑服務(wù)做咨詢(xún)類(lèi)和設(shè)計(jì)類(lèi)怎么做暫估成本分錄?
個(gè)體戶(hù)日常開(kāi)票不到兩萬(wàn),法人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)代開(kāi)發(fā)票50萬(wàn),這個(gè)補(bǔ)稅是僅僅補(bǔ)不動(dòng)產(chǎn)的稅還是這個(gè)個(gè)體戶(hù)也要補(bǔ)稅
請(qǐng)問(wèn)老師很早之前的財(cái)務(wù)提取了備用金提取了10多萬(wàn),后面一直沒(méi)有沖掉這筆錢(qián),然后財(cái)務(wù)沒(méi)有交接直接走了,然后現(xiàn)在就是一直了一筆現(xiàn)金有10多萬(wàn),但實(shí)際上并沒(méi)有這個(gè)現(xiàn)金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法,謝謝啦
勞務(wù)合同可以按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅嘛?
勞務(wù)合同與勞動(dòng)合同有什么不同,怎么區(qū)分呀?
收匯時(shí),匯率可按收匯當(dāng)天的,也可按月初第一個(gè)工作日的,如后者的話(huà),是出口那個(gè)月的還是收匯那個(gè)月的月初笫一個(gè)工作日呢?
中級(jí)題庫(kù),什么時(shí)候更新25年內(nèi)容
收匯時(shí),匯率按哪天的?
合伙企業(yè)開(kāi)發(fā)票有什么稅種,可以享受哪些優(yōu)惠政策呀?