你好,有租賃發票的可以的。
周老師,你好,請問一下公司與員工簽訂車輛零租金協議,員工開自己的車輛為公司辦事 產生的加油費專票能否抵扣,過路費是否也可以抵扣呢?有沒有相關文件支持呢?
我們公司是一次性預付充值油卡1萬,車沒油了,公司員工就自己掂了錢給車加油200元,開了票,然后油卡沖上后,我們又給員工的車用油卡加油了,這個賬怎么做呢
老師 我們公司是一般納稅人 租賃員工的車輛 加油費由公司承擔,加油費的進項稅額能否抵扣?
公司屬于機加工行業,管吃住的,所以餐廳經常需要大量采購糧油蔬菜,對方開具的糧油蔬菜專票我們可以抵扣嗎?這個屬于員工福利嗎?
公司沒有車,租員工的車,加油開專票,能抵扣么?我們是給商超配蔬菜的
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
等于說專票想抵扣的話,需要有租賃的發票,如果是開的普票,管控沒有那么嚴格,是吧?有租賃協議就行?
有租賃協議,沒有發票不可以的。
江蘇省地方稅務局關于發布〈企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》(蘇地稅規〔2011〕13號)第二十四條規定,企業員工將私人車輛提供給企業使用,企業應按照獨立交易原則支付租賃費,以發票作為稅前扣除憑證。應由個人承擔的車輛購置稅、車輛保險費等不得在稅前扣除。
如果員工開票的話,去稅局代開都需要繳納什么稅?
需要交個人所得稅20%起,重點800。
你好 起征點800剛才打錯了。
如果公司有一輛車,租給其他公司用,需要給對方開票,這種情況下,小規模,需要繳納什么稅
好,開普通發票的話,增值稅、附加稅不需要繳納,印花稅、所得稅需要交。
老師,您說的個人開票的話,比如租用車輛一年8000,到稅局開票,等于按月也是不超800,這樣是不是什么稅都不需要繳納
是的是的,是這么做的。
老師,我們這邊稅局有要求,按月開的話,不超800不交稅,但是每年不能超過5次 這樣的話,如果說我們就直接按年開,8000每年,這種情況下,我們需要繳納多少個稅,計算明細麻煩您告知下,還有就是印花稅
你好8000*80%乘以20%,按照這個。
老師,我看有個4000的分界線,等于說這個不是分段征收,不是說4000以內按照啥,超過4000按照啥 而且看金額,大于4000,就使用*80%*20%,如果是3800,就是3800-800=3000,再乘以20%,繳納個稅600,不是像企業所得稅,分段征收的
對的是的,是這么做的,但是8000超過了4000。
老師,印花稅嘞
印花稅千分之一減半。
其實還是租用公司的比較劃算,目前公司企業所得稅2.5%
租用公司的話如果他是小規模的話可以。
好的,清楚,出租汽車的話,正常征收增值稅是幾個點?有沒有特殊政策?
一般納稅人13%,小規模的3%,現在不是有優惠政策,開普通發票可以免增值稅附加稅。