去稅務局報備,發票丟失,對方沒有認證的情況下,當月的可以作廢重新開。
老師好,請教下:4月份我司給客戶開具了一份票,金額無誤,數量錯誤,客戶收到發票也沒注意到,直接入賬了,到現在才發現,因已抵扣并且入賬了,現在客戶申請了紅字發票信息表,讓我們開紅字發票沖銷,然后重新開具發票。 這樣的話,開出來的紅字發票,抵扣聯和發票聯是一樣提交給客戶嗎
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經抵扣,現在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發票對方都已經做賬了,這個月我們作廢發票了該不需要把給他們的發票及抵扣聯拿回來吧?
老師,請問一下,我們是小規模公司,客戶是學校,開給客戶兩張發票,發票是去年的,客戶現在要去報帳,但是他們把發票弄丟了,學校那邊也不接受我們的記帳聯復印件,這個我可以直接紅沖嗎
老師,當月開出的發票發現名稱有誤,客戶已抵扣需要沖紅處理,重新開具藍字負數發票和正確的發票,那之前錯的發票需要操作作廢?和藍色負數發票需要給幾聯客戶?
老師,我要2021年1月的開出發票沖紅,(我在 司是銷售方,開出一張發票給客戶,客戶那邊沒有勾選,但是抵扣聯和發票聯不寄給我),是要銷售方申請開紅字信息表和開一張紅字發票嗎?還是直接開一張紅字發票就可以?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?