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老師你好,請問一下關于生產出口企業免抵退稅的問題,出口不是零稅率嗎?那為什么計算當前免抵退稅額時要減去出口貨物的稅額呢

2022-10-29 22:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-29 22:48

尊敬的學員您好,在會計核算上,增值稅的應納稅額--應納增值稅和出口貨物退稅所用的科目應是一致的,內銷的進項和出口貨物的進項,在以往實行"先征后退"政策時,稅務部門可能會要求出口企業將二者進行分攤;而到了"免抵退"方式中,就無須劃分哪些材料是用于出口貨物,哪些是用于內銷貨物了;只要是企業合乎規定的進項,在申報納稅時全部都反應在當期進項稅額中并已經抵扣了.

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快賬用戶2081 追問 2022-10-29 22:57

老師你好,我還是有點繞,計算當期免抵退稅額是用出口貨物金額*出口退稅率,出口貨物不是零稅率嗎?那為什么要出口貨物的稅額計算到免抵退稅額中呢

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齊紅老師 解答 2022-10-29 23:17

尊敬的學員您好,生產企業出口自產貨物和視同自產貨物及對外提供加工修理修配勞務,以及列名生產企業出口非自產貨物,免征增值稅,相應的進項稅額抵減應納增值稅額(不包括適用增值稅即征即退、先征后退政策的應納增值稅額),未抵減完的部分予以退還。免抵退稅額的計算需要按步驟進行。

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快賬用戶2081 追問 2022-10-29 23:26

老師,退我知道退的是進項,但是出口銷售貨物的是銷項啊,這個銷項稅額是零稅率開的發票, 但在計算免抵退時要用出口貨物的金額*出口退稅率啊,這樣不是增加了免抵退稅的金額嗎? 當期應退稅額是看,當期期末留抵稅額和當期免抵退稅額大小。

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齊紅老師 解答 2022-10-29 23:37

同學你好,當期零稅率應稅服務免抵退稅額=當期零稅率應稅服務免抵退稅計稅依據×外匯人民幣折合率×零稅率應稅服務增值稅退稅率。這里按步驟計算出來,零稅率應稅服務也是有退稅率的。零稅率不是免稅。

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快賬用戶2081 追問 2022-10-29 23:51

老師,就是說出口銷售時即使是零稅率,但在計算免抵退稅時把他視為進項稅額

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齊紅老師 解答 2022-10-30 00:10

同學你好,國家給予的優惠,不只是退稅額,還有免稅額,所以是說免退稅額(如果算上抵就是免抵退稅額)。 也就是說,當征稅率等于退稅率的時候,實質是把國內產生的增值稅退光。 如果某企業只經營退稅業務,不經營國內業務。 出口退稅實行零稅率,要注意,零稅率不是免稅,免稅進項不得抵扣進項,但零稅率不同,要計算進項,并正常計算應納稅額。

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快賬用戶2081 追問 2022-10-30 00:25

嗯嗯,謝謝老師耐心解答,晚安啦

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齊紅老師 解答 2022-10-30 00:57

不客氣,晚安,期待你的五星好評喲!

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尊敬的學員您好,在會計核算上,增值稅的應納稅額--應納增值稅和出口貨物退稅所用的科目應是一致的,內銷的進項和出口貨物的進項,在以往實行"先征后退"政策時,稅務部門可能會要求出口企業將二者進行分攤;而到了"免抵退"方式中,就無須劃分哪些材料是用于出口貨物,哪些是用于內銷貨物了;只要是企業合乎規定的進項,在申報納稅時全部都反應在當期進項稅額中并已經抵扣了.
2022-10-29
同學您好,免抵退稅額大于賬面的留抵稅額才會有退稅,出口產品是免稅的
2020-12-26
您好!免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額是指在免稅購進的物資中,有改變用途的物資是不允許免抵退的,要在計算免抵退稅額時予以減除的金額。 免抵退稅不得免征和抵扣稅額的計算公式是, 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進原材料價格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率) 這兩個公式分別看都比較難理解,但是將兩個公式合并后就成為:免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免稅購進原材料價格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)=(出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價-免稅購進原材料價格)×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)。 這樣一來,不得免征和抵扣的稅額就表現得比較明晰起來,也就是從認定的出口銷售額中,剔除掉免稅購進的原材料價款后的剩余部分對應的征退稅差額。
2022-07-25
同學你好 這個需要的
2021-11-17
你好,同學 你這個是屬于運輸服務,運輸服務的話,你只需要算當期的應納稅額就行了,因為運輸服務的話,一般不存在退稅。
2022-06-21
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