同學你好 1、咱們是銷售農產品且鋸開屬于農產品初加工所以年增值稅,變成一般納稅人也是免的
老師你好,我是一家專業(yè)合作社,自產自銷竹子,現(xiàn)在是小規(guī)模,假如我開上500萬以上,就成為一般納稅人了,那樣稅率有變動嗎?還有因為拉動不方便,我們將竹子切成一小塊一小塊的方便運輸,昨晚上我問了里面的老師,他說屬于是初級加工,那升為一般納稅人之后這種開票稅率又是多少呢?我們提供的都是普票
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務收入,貸方預收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結轉收入,借方應收賬款,貸方主營業(yè)務收入是上面那樣,還是我10月直接不結轉收入,11月直接按照開票金額結轉呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
老師,我們是一般納稅人,之前買了一塊地,300萬,證書已到手,我計入了無形資產,我們現(xiàn)在在這塊地上修建物流園和一個綜合科技樓。我們是甲方,有承包方,但是我們甲方自己找人修建,承包方就過下賬,每次打錢我們打給承包方。承包方在打給那些人。承包方收我們管理費,由于不是他們真正意義上的成包對方說每次的稅費我們也要負擔,我們甲方要專票,承包方開出去專票就要交稅,他們就有收入,增值稅企業(yè)所得稅我們都要承擔。我想問一下,他給我們開專票,下面的人如果給他們也開專票。他們不是能抵扣嗎?為啥還要我們承擔增值稅?
老師,我問下,我們公司不是新成立了一個小規(guī)模嘛,法人和我現(xiàn)在一般納稅人的法人不是同一個人,老板是想通過這個小規(guī)模來開票給我們現(xiàn)在的一般納稅人的,目前還沒開始開票,當時去辦工商稅務銀行開戶是我辦的,銀行開戶通過我私人賬戶和公賬走了個一塊錢的流水,辦事也產生了相應的交通費,就是我的報銷,這個報銷暫時賬上沒存錢還沒報,但是呢?我想到一個問題,工資現(xiàn)在是法人零申報的,具體業(yè)務還沒有,銀行開戶是通過我個人過了個一塊錢,我在我現(xiàn)在一般納稅人這個公司報工資的,我如果在這個小規(guī)模公司正常報銷合理嗎?因為小規(guī)模工資是法人零報的相當于我不屬于這家公司員工
老師,我昨天去了一家農業(yè)供應鏈公司面試。這家公司跟不同的大學合作,配送蔬菜,肉這類。公司找優(yōu)質供應商采購,然后分揀,農藥檢測,再派配送車輛配送至學校。以總公司的名義簽訂合同,成立各分子公司,以各個子公司為獨立的核算主體,來運營。目前有兩家子公司是去年新成立的,我去上班的話,就是負責這兩個子公司的業(yè)務。我對這個行業(yè)不太了解,像他們這種子公司一開始是小規(guī)模納稅人,等后面規(guī)模大了,會從小規(guī)模納稅人轉為一般納稅人嗎?還是說,就一直以小規(guī)模納稅人來核算嗎?因為我個人是想做一般納稅人的業(yè)務。還有就是,像他們這種采購的食材,一般都能獲取發(fā)票嗎?對于不能獲取發(fā)票的,是找哪類替票來解決嗎?我對這個行業(yè)不太了解,可以大致跟我說一下嗎?
老師,為什么債務籌資不能形成企業(yè)穩(wěn)定的資本基礎?
每天的毛利都不一樣,怎么確定每天的盈虧平衡點
老師,社保的繳費是以本人的工資為標準,還是以當?shù)氐钠骄べY為標準?
老師你好,我們是內賬,請問股東(1)用私卡收到的貨款,(2)支出收到的貨款,(3)用于公賬入投資款,請問老師如編制內部現(xiàn)金流量表,這筆私卡收到的貨款,用于公賬作為投資款要填在表上嗎
請問沒有2025年的匯算清繳課程嗎?
老師,我最近入職一個公司生產制造業(yè)。他們開廠好幾年了,沒有做個賬,有供應商往來數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板想從今年開始做賬,去年有對庫存盤點,今年他們公司沒有倉庫管理員,不知道每個月用多少材料,老板主要想看每個月的盈虧,老師,在沒有倉庫管理員的情況下,沒有任何領料單據(jù)!我要怎么算公司的材料成本?
對于庫存商品,什么情況下設置存貨輔助核算?什么情況下設置數(shù)量輔助核算?二者區(qū)別?
324題答案A收到政府補貼為什么不計入遞延收益
請問 廣宣費的問題 如果當年沒抵減完可以以后年度繼續(xù)抵減 那么 以后年度 比如第二年抵減還是按照第二年的銷售收入15%底減對嗎 二年沒抵減完 第三年按照第三年的銷售收入15%抵減對嗎
請問一下,今年1月新注冊的公司因為一直沒有營業(yè)稅務也沒有開通,這個懸空多久會產生風險,
2、連續(xù)12個月內超過500萬,強制變?yōu)橐话慵{稅人。
也就是說初加工不影響,即使變?yōu)橐话慵{稅人,我開票的時候也可以開免稅對嗎?
是的同學,有文件的
農業(yè)生產者銷售自己生產的農產品或初加工的,免征增值稅。《財政部、國家稅務總局關于印發(fā)<農業(yè)產品征稅范圍注釋>的通知》(財稅字[1995]52號):免稅農業(yè)初加工產品是指直接從事植物的種植、收割和動物的飼養(yǎng)、捕撈的單位和個人銷售的注釋所列的自產農業(yè)產品;對單位和個人外購農業(yè)產品生產、加工后銷售的仍然屬于注釋所列的農業(yè)產品,不屬于免稅的范圍,應當按照規(guī)定稅率征收增值稅。
老師,你好!我可以在網上買這種有關這種書籍看嗎?會不會針對某個省份的不同呢?
同學你好 在國家稅務總局—納稅服務—法規(guī)庫查詢
這些里邊有各稅種的法規(guī)可以查
法律層面的各省是一樣的,具體使用時,再和當?shù)囟惥衷俅_認一下,有沒有地方性的規(guī)定
所以地方稅務局的法規(guī)庫、通知也要關注
好的,謝謝老師
好的,如果滿意可以五星評價哈,謝謝