你好,這個(gè)季度繳納就可以的,你下個(gè)月季度紅沖可以退
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,季度30萬(wàn)之內(nèi)免交增值稅,做做賬時(shí)每張發(fā)票憑證上都有應(yīng)交增值稅多少金額,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上和實(shí)際交的增值稅不一致,怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣增值稅發(fā)票不夠,導(dǎo)致本月增值要交的多了,請(qǐng)問(wèn)有什么辦法嗎?我們是一般納稅人
老師,我們6月的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致要交6000的增值稅,有什么辦法能避稅嗎,補(bǔ)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票或者作廢6月份的發(fā)票可以嗎
老師 我們是小規(guī)模納稅人,公司上月增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致需要多交增值稅,已經(jīng)不能作廢發(fā)票了。有什么辦法能少交這部分稅金嗎?
老師好,我在今年第一季度開(kāi)票的時(shí)候,開(kāi)錯(cuò)了的發(fā)票沒(méi)有作廢,導(dǎo)致發(fā)票多開(kāi)了超過(guò)30萬(wàn),增值稅交了三千多,經(jīng)營(yíng)所得1300多,那我確實(shí)沒(méi)有這么多收入,稅款已經(jīng)交了,我現(xiàn)在還能紅沖錯(cuò)誤的發(fā)票,申請(qǐng)退稅嗎?
老師為什么貨款當(dāng)日結(jié)清,還要先記應(yīng)收賬款呢
老師,請(qǐng)問(wèn)a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤(rùn)時(shí),打到b公司,a公司交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅么,b公司交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅么
老師您好注冊(cè)新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購(gòu)了這批貨物回來(lái)我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒(méi)有按小規(guī)模的征收率開(kāi)具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開(kāi)具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開(kāi)成專票給我嗎?
我想問(wèn)一下,酒店給我開(kāi)出的普票我沒(méi)報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開(kāi)出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒(méi)有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒(méi)有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
填寫(xiě)出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對(duì)應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
就是不想繳納這筆稅金,因?yàn)榻痤~也很大,有什么辦法不交嗎?
你好沒(méi)有辦法不繳納的