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計提企業所得稅5萬,因為有以前年度虧損補,實際繳納2萬,分錄怎么做?

2022-10-22 19:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-22 19:37

同學你好,借:所得稅費用,5萬元,貸:應交稅費-應交企業所得稅,2萬元,遞延所得稅負債,3萬元。

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同學你好,借:所得稅費用,5萬元,貸:應交稅費-應交企業所得稅,2萬元,遞延所得稅負債,3萬元。
2022-10-22
你好,按照實際繳納的時候金額計提就行
2022-10-22
您好,是的,是這么計算的
2023-07-11
你好,負數沖掉,不需要交稅不用計提
2021-10-14
你好!按照彌補以前年度虧損后的數額計提企業所得稅,應納稅所得額=14+2-15=1
2022-06-16
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