你好,只要開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫,如果你是差額交稅的,填寫后面的扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額 只需要填寫第一列加稅合計的收入就可以的。
老師您好,我還想請教一下,填報增值稅申報表,附表三怎么填?現(xiàn)在直接出來的是這些數(shù)字,需要我額外填什么嗎?服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目是在什么情況下能扣除啊?我之前一直是不管他的,也不填寫的
老師請問下社保申報時,稅務(wù)系統(tǒng)中個人的繳費基數(shù)他會自動帶出來,單位繳納的基數(shù)需要自己去填寫,那是不是填寫和個人繳費基數(shù)一樣的?
老師,你好,我們小規(guī)模租賃行業(yè),季度申報增值稅,有個減免申報表,其中 紅色圈起來的需要填寫嗎?第二張圖片,服務(wù)不動產(chǎn)扣除項目,是什么情況下才需要填寫數(shù)據(jù)?
老師,請問一下一般納稅人增值稅申報表(三)服務(wù)不動產(chǎn),這個表是填寫什么數(shù)據(jù)呢?我們又9%的不動產(chǎn)租賃,我點進去填寫的時候系統(tǒng)自動帶出來了一個數(shù)據(jù),其他還需要填寫嗎?
增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細表,這兩個表已經(jīng)填了,然后那它那個主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
好的,老師,第一列我點進去系統(tǒng)自動就有了,第二、三列的期初余額本期都不用管是嗎?
是的,其他的都不需要填寫。