同學,您在建賬的時候,可以用科目余額表建賬,用年初數錄進去,然后在用一筆憑證把第一季度第二季度的發生額錄進去
老師,你好,我公司是小規模納稅人,我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票,他把稅和成本分開寫了,到月底結轉的時候系統自動就抵扣了進項,沒有抵扣完的被結轉到營業外收入—稅收優惠里面了,之前做賬的軟件也被她帶走了,我現在是自己重新用一個軟件做賬,現在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅,然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產負責表上應交稅費為零,但是又繳了稅,請問現在應該怎么辦,我現在做繳費回單的賬也不知道怎么做
老師,我想問一下,上一任會計由于1月太忙,所以沒按時做賬,當時第四季度企業所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了,發現年后回來的跨年發票她在21年12月也沒有計提,如果我把跨年票在去年12月計提了,在22年3月沖減之前計提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業所得稅她0申報,如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里,這樣數據和第四季度企業所得稅申報的數據就不一樣了,因為到了12月,所以報表的數據是全年累計的。面對這種情況,老師,我該怎么做?
老師,物業小公司一年的收入就幾十萬,就2個管理人員個幾個保安工資,之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了,然后利潤表準備年報時發現成本是0,管理費用都是工資,幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了,我想問的是利潤表上沒有成本(收入和成本不匹配怕對企業影響,所以想反結賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調整到主營業務成本,那么我還要去改第四季度的利潤表和企業所得稅表嗎?
老師,我半路建的賬,比如之前1季度和2季度是在工地上,現在把賬帶回來總公司做,不在同一個地方,我在財務軟件里接建了賬套,用科目余額和明細賬建的賬。就導致我報所得稅的時候,我的主營收入和主營成本只有第三季度的,前兩個季度的累計數就沒有,系統就會提示我的主營收入不相符。老師,我的賬建對了沒?如何解決我這種情況?
老師,我們用的是用友財務軟件,因為退貨款,我們做的分錄是借主營業務收入,這導致數據不會關聯到財務報表,導致資產負債表和利潤表勾稽關系不匹配,第二季度申報的時候就按這個報表來報了,后面找出勾稽關系不對的原因是退款的時候主營收入沒在貸方用負數表示,后面兩個財務報表對比收入相差10萬,那我現在還需要去稅務系統里面更正財務報表嗎,如果更正了財務報表,所有的稅務報表都要更正,包括印花稅,增值稅,所得稅報表都要更正
老師穩崗補貼是給員工的還是給企業的
老師,2024年匯算清繳別人報完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請問,去年的直飲機租賃費進什么科目
上月計提工資,計提少了怎么發放分錄
去年記的費用跨年才開出來匯算清繳前后怎么賬務處理?
老師,您好!請教一下,我們公司上年度安全經費計提金額未使用完,如何做年度匯算清繳調整?我們執行小企業會計準則,謝謝[抱拳]
在科技型中小企業申報企業所得稅匯算清繳,需要填哪幾張表格?
去年剛有了研發費用,在申報企業所得稅匯算清繳的時候,基礎信息表210科技型中小企業的入庫編號是什么?
老師,請問現在的經濟開發區對于外貿企業有沒有啥稅收優惠政策
有一筆差旅費是因為某個特定的產品產生的,這筆差旅費是直接入這個產品的生產成本,還是先進制造費用在轉入一個產品的生產成本
老師,能說具體分錄么,我不太懂
分錄就是把第1.2季度的發生明細全部寫在一張憑證上,簡單來說,比如您第一第二季度一共有50張憑證,?原理上需要把50張憑證一張一張錄進去,現在偷個懶,只錄一張,只不過這一張憑證包含了50張憑證所涉及的科目和金額合計
老師,比如銀行余額年初數是790011.67,現在我建賬這個月份的年末數是21814.64。這個分錄怎么錄
貸:銀行存款? ??790011.67-21814.64 就像上面說的原理就是把50張憑證涉及的科目總數寫在一張憑證上