你好,你這邊是一般納稅人嗎?小規模納稅人寫不含稅金額在未達到起征點銷售額那里
老師 本季度開票10000元,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,本期免稅額填寫0還是300呢?系統默認出來的是30
老師 本季度開票10000元,發票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發票總金額是10000,增值稅申報表附列資料1怎么填寫呢?含稅收入寫10300還是10000呢?發票總金額是10000
老師 本季度開票10000元,發票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0 老師 會計分錄寫 借:應收賬款 10000 貸:主營業務收入 10000 借:應收賬款 10300 貸:主營業務收入 10000 應交稅費-應交增值稅 300 還是寫
老師 本季度開票10000元,發票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發票總金額是10000,。增值稅申報表填寫在第10行小微企業免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
老師 本季度開票10000元,發票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發票總金額是10000,。增值稅申報表填寫在第10行小微企業免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師 公司是個人獨資企業,屬于小規模納稅人, 不是不體工商戶
那你把填寫到小型微利企業欄,寫不含稅銷售額