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請為以下業務編制會計分錄(消費稅稅率,白酒為20%+1000元/噸,葡萄酒為10%) 1. 購入生產白酒用輔助材料基礎白酒1噸,價款10萬元,專用發票增值稅稅額1.3萬元,款項已轉賬付清,貨已到并驗收入庫;(提示,外購白酒含的消費稅不可抵扣) 2. 以自產的20噸白酒作為股利進行發放,生產成本30萬元,市價100萬元; 3. 委托乙企業加工企業招待客戶用葡萄酒一批1000箱,之前已發出原料價值20萬元,已轉賬支付加工費及增值稅合計28 250元,現交貨時對方按照組成計稅價格代扣代繳消費稅,我方支付消費稅后該批葡萄酒驗收入庫; 4. 銷售白酒1000瓶,每瓶白酒500克,總價款20萬元,增值稅2.6萬元,同時收取包裝物押金5650元,款項均已收; 5.辦公室為招待客戶領用委托加工的葡萄酒10箱,不含稅市價為600元/箱。

2022-10-19 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-19 18:00

1借原材料10 應交稅費應交增值稅進項稅額1.3 貸銀行存款11.3

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齊紅老師 解答 2022-10-19 18:01

2借應付股利 貸庫存商品30 應交稅費應交增值稅銷項稅13 -應交消費稅22

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齊紅老師 解答 2022-10-19 18:02

3借委托加工物資200000 貸原材料!200000

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齊紅老師 解答 2022-10-19 18:03

借委托加工物資25000 應交稅費應交增值稅進項稅額3250 貸銀行存款38250 借應交稅費應交消費稅(200000+25000)/(1-0.1)*0.1=25000 貸銀行存款25000

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齊紅老師 解答 2022-10-19 18:04

4借銀行存款231650 貸主營業務收入200000 應交稅費應交增值稅銷項稅26650 其他應付款5000

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齊紅老師 解答 2022-10-19 18:04

借稅金及附加205000*0.2+1000*0.5=41500 貸應交稅費應交消費稅41500

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齊紅老師 解答 2022-10-19 18:06

5借管理費用6780 貸主營業務收入6000 應交稅費應交增值稅銷項稅780 借稅金及附加600 貸應交稅費應交消費稅600

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1借原材料10 應交稅費應交增值稅進項稅額1.3 貸銀行存款11.3
2022-10-19
(1)計算本月甲企業向專賣店銷售白酒應繳納的消費稅。 200000*205%2B2000*2*0.5=42000
2021-07-15
同學你好,請稍等為你解答
2023-03-14
你好同學,明天回復您
2022-12-21
同學你好 問題不完整
2022-12-21
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