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老師,外購商品無償贈送 視同銷售 不確認收入的話;那增值稅咋直接交?增值稅報表上要填了收入才會有稅產生的呀,難道要增值稅報表填收入了,但是賬上不確認收入嗎?那樣不就造成報表和賬不一致了。[流淚]

2022-10-19 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-19 13:10

你好,同學 1,對的 2,是的,會計和稅法口徑差異會不一致

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快賬用戶3723 追問 2022-10-19 13:12

所以怎么辦?有差異

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齊紅老師 解答 2022-10-19 13:15

有差異正常的不用處理

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快賬用戶3723 追問 2022-10-19 13:27

也就是在匯算清繳時 要調整視同銷售表來繳納企業所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-19 13:40

不需要,所得稅口徑和會計一致

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快賬用戶3723 追問 2022-10-19 13:43

我看到是需要繳納所得稅的

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齊紅老師 解答 2022-10-19 13:45

外購贈送只是視同銷售增值稅,所得稅不需要

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快賬用戶3723 追問 2022-10-19 14:25

那老師 如果為了開發市場給合作方購買的商品 算不算視同銷售呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 17:29

這種也是不屬于的呀。

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相關問題討論
你好,同學 1,對的 2,是的,會計和稅法口徑差異會不一致
2022-10-19
你好,就是這樣的,申報表收入會比賬面多
2022-04-21
是的,你理解的正確
2021-05-14
同學你好 按照實際業務確認收入
2021-01-26
你好,這個其實是要確認收入的。這樣才好,不然稅務局會找你的
2025-01-08
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