關聯企業轉錢,轉來轉去的,需要簽訂借款協議嗎? 轉款的 不需要簽訂借款協議
老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領導意思是開業這么久,需要做點實收資本,然后叫我把這筆往來款轉實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進了實收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩?。我看著學堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現在也不用做實收資本吧。
老師,我們這有個公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個收入去還錢,那么取得這個收入會有個增值稅,還會涉及到企業所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業外收入,還是要交5%的企業所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權轉股權,就是轉為法人對公司的投資,因為公司目前沒有實收資本,那可不可以入賬為借其他應付款貸實收資本?這種情況是不是只交個實收資本的印花稅,現在是減半政策的話是萬分之二點五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因為我不懂稅務籌劃還有預警風險的,老板就是想省錢少繳稅,這個該如何處理好一些?
老師,您再幫我看看這兩個問題。一個是老板的幾家公司相互轉往來款的這種情況,另一個問題是,關于實收資本繳納印花稅的問題。請問,關聯企業轉錢,轉來轉去的,需要簽訂借款協議嗎?還有就是,做實收資本的,什么時候需要繳納印花稅?多久申報繳納一次?
請問下去年注冊的企業,今年股東有陸續轉錢到公司賬戶備注投資款,收到這筆資金要怎么做分錄,另外是否要繳納印花稅,是先掛其他應付款,什么時候才能轉為實收資本,轉之前需要做驗資嗎?印花稅是在驗證后一次性繳納還是每投資一筆就要交呢
請問老師,我是公司的法人,一個是個體的,一個是企業的,但是這兩家公司沒有去開公戶,所以都是以我的個人銀行卡為收款人,然后有時一個月上千萬金額轉進我的銀行卡,但是我都是當天轉出去的,那么像這種情況,我這邊需要申報我所收到的金額為基數繳納個人所得稅嗎?要是不繳納個人所得稅會咋樣?因為有轉進來的款項不是收入,那么稅務局那邊只管我這邊進賬都要繳納稅嗎
老師,2024年匯算清繳別人報完了,在哪兒查找打印,我在一戶式查詢里,怎么找不著呢
下面這個題是交易費用怎么理解呀,它這個提示意思是如果這個交易費用是可直接歸屬于因為購買、發行或處置相關金融工具而增量的費用。就計入交易費用。后邊又對增量費用進行了說明,是想說如果這個增量費用。和企業購買、發行、處置相關金融工具沒有關系而發生的費用,那就是單純的增量費用?有點沒汰。理解他這句話。下邊兒直接有給了增量費用的解釋,上邊兒也沒看懂
請問老師:銀行支出社保費14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲值卡,走的預收賬款儲值卡,現在客戶消費了,老板讓做成招待費,這個賬務怎么處理
老師,我實操外賬不行,我在哪可以學啊,去記賬公司還是
我之前庫存商品沒設置二級科目,只設立了輔助核算,現在我想把整機和配件分開設,是不是需要重新設立賬套?
速達3000_pro商業版V8.88怎么打印總賬的時候按科目分頁橫向打印,我已經勾選了按科目分頁打印,但是打出來還是全部在一起,也沒有橫向
老師,外貿企業cif出口海運費的會計分錄怎么做?
老師,金融管理部門為什么可以對單位的會計資料實施監督檢查
老師穩崗補貼是給員工的還是給企業的
做實收資本的,什么時候需要繳納印花稅?多久申報繳納一次? 有合同以及實際到賬的時候繳納印花稅
多久申報繳納一次? 只需要申報1次就可以了
老師,比如10月份股東轉進公司賬戶一筆4000元作為投資款,會計在11月份做10月份賬的時候,是在11月份申報10月份稅款的時候,申報繳納印花稅嗎?
老師,這種轉款,轉來轉去的,不就是相當于借款嗎?就比如,這家公司現在賬戶沒錢,就從老板的另一家公司轉錢進去支付款項。有的轉了后,是還回去了的,有的沒還回去。像這種,性質不就是跟借款一樣嗎?
是在11月份申報10月份稅款的時候,申報繳納印花稅嗎?是的
這種轉款,轉來轉去的,不就是相當于借款嗎? 可以這樣理解, 假如是母子公司,可以作為內部往來的
老師,如果10月份有一筆實收資本的投資款4000元,那11月份申報10月份印花稅的時候,就是按照4000*0.00025=1元,來申報繳納印花稅?如果在申報10月份稅款的時候申報漏了,可以在申報11月份稅款的時候補申報繳納嗎?
老師,您看一下,他的這筆賬對應的業務是什么?這個應該不是實收資本的那個印花稅吧?
可以在申報11月份稅款的時候補申報繳納嗎? 是可以的
這個應該不是實收資本的那個印花稅吧? 是的,印花稅
老師,后面這筆憑證,繳納的是什么賬簿的印花稅?是領取營業執照的印花稅還是?老師您順便再告訴我一下,除了涉及實收資本的會需要申報繳納印花稅,還有哪些資金賬簿的需要申報繳納印花稅?
可以在申報11月份稅款的時候補申報繳納嗎?是
老師,補申報有時間限制嗎?不會有滯納金嗎?如果一直忘記申報繳納的話
您好 加在一起就可以了
您好 沒有時間限制 找個月份補進去
老師,比如9月有做實收資本的,10月有做實收資本的,如果申報9月印花稅的時候,沒有申報繳納,那就是在申報10月印花稅的時候,9月和10月的實收的金額加總乘以0.00025(萬分之二點五)來申報繳納印花稅?
老師,您說的,沒有時間限制,找個月份補進去。那延遲申報繳納,不會涉及滯納金?
您好 理論上涉及滯納金
您好 假如說你本來10月份申報10元 放在11月份申報 和11月份的申報20元加進去 一共申報30元
老師,您說的,理論上涉及滯納金,這個滯納金是電子稅務局申報系統里面會自動提醒?還是,怎么說?
您好 比如你非要說 這個是10月份交稅 沒交那么需要滯納金
但是你把10月份要繳納的10元放在11月份 和11月份的一起去繳納 當做11月份的 沒有滯納金