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老師您好,我們是一家重卡汽車銷售公司,去年進了100多輛國五車,由于大車不可以上個人戶口,全部上戶到物流公司了,到現在還有30多輛車沒實銷,由于這批國五車還沒銷售完,銷售公司一直沒收入,也因為這批車滯銷,銷售公司上家準備給我們每輛車開2萬的紅字發票,比如上家給我們開60萬的紅字發票,我們可以給物流公司開紅字發票沖抵嗎?有什么風險呢?有沒有好的解決方法呢

2022-10-17 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 18:17

你可以用紅色發票去抵沖的,這個沒有風險,這個是正常的處理流程。

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快賬用戶6838 追問 2022-10-17 18:20

我問了一下同行,但他們說我們沒有收入,出現負收入申報會出現預警

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齊紅老師 解答 2022-10-17 18:20

他沒有收入是他的問題,但是要解決你的問題,你只能開負數發票。也就是說你的銷售額是負數,你在系統里面申報,他會預警,要么就去大廳申報,要么就是這個負數,銷售額在后面去填寫,本期不甜。

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快賬用戶6838 追問 2022-10-17 18:24

本期不填能申報嗎,我們收到上家的紅字發票,又開給下家紅字發票,這個沒什么風險嗎?不能申報就去大廳申報呢?會不會稅務預警

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齊紅老師 解答 2022-10-17 18:40

這個開紅字不出來,風險只是說系統它設置了負數的話,不能申報,或御姐你大廳申報就行。

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快賬用戶6838 追問 2022-10-17 19:21

老師比如我們銷項的時候再讓對方開紅字,有多少進項,就開多少紅字進來,再讓下家給我們開紅字發票,這樣是不是可以避免出現負收入呢

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齊紅老師 解答 2022-10-17 19:29

首先啊,你這個開紅字不是說你想開多少就開多少,而是根據你的實際情況,你確實是有多少的需要沖紅的收入去開紅字發票,不管你的下家給你,你的供應商給你開多少紅字,它都不會影響你的負數銷售額,因為你的負數銷售額是根據你沖紅的加本期銷售來確定。

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快賬用戶6838 追問 2022-10-17 19:58

收到供應商的紅字,又開給下家了,有進項,也有正數和銷售收入是不可以避免負數收入的對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 20:10

他這個不是對應的,你之所以給你的甲方開紅字,是因為你的收入少了,但是供應商給你開不開紅字,這個它不是成絕對關系的。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 20:10

只要開了紅字出去,那么你就是負數銷售額,這個負數銷售額是理解你本期的正數銷售額。

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快賬用戶6838 追問 2022-10-17 20:13

這個負數銷售額是理解你本期的正數銷售額。 負數銷售額小于正數銷售的話,申報是不是不會就是正數,這樣是不是風險小些

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齊紅老師 解答 2022-10-17 20:18

這個風險不是說有稅務風險,而是說你在申報的時候,系統它設置了你不能復蘇申報,你就只能去大廳申報啊。

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快賬用戶6838 追問 2022-10-17 20:19

負數銷售額小于正數銷售的話,申報是不是不會就是正數

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齊紅老師 解答 2022-10-17 20:22

比方說你的正數銷售額20萬沖紅了18萬,那你就按照2萬申報就行了呀,這個就可以正常申報。

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快賬用戶6838 追問 2022-10-17 20:37

那同時收到供應商的18萬的進項,我們也開給下家18萬的紅字,這樣正常申報可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 20:45

我沒太明白你的意思,你的下家是指你的供應商,要么就是他給你開紅字,要么就是他給你開證書,為什么會存在你說的這種情況呢?

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快賬用戶6838 追問 2022-10-17 20:51

負數銷售額小于正數銷售的話,申報是不是不會就是正數,現在這30多臺國五車上戶在物流公司,并沒有實銷,過了一年多,要降價銷售,我們供應商要給我們開紅字發票,我們也可以給物流公司開紅字發票,但是因為這批國五沒早已開票,所以銷售公司這一年都沒什么收入。所以這樣一開 就有負數收入,我們不給物流公司開紅字的話就要交幾萬增值稅,怎么處理好些呢

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齊紅老師 解答 2022-10-17 20:52

Na也就是說,你的供應商給你降價,你要向你的客戶降價,供應商給你開紅字,你給你的客戶開紅字就行了。

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快賬用戶6838 追問 2022-10-17 20:53

是的,就是解決出現負數收入的問題

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齊紅老師 解答 2022-10-17 20:54

首先如果說你本期沒有銷售,你這個成負數銷售額,這是必然的,你就去大廳申報就行了。

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你可以用紅色發票去抵沖的,這個沒有風險,這個是正常的處理流程。
2022-10-17
同學你好 留抵稅額轉出進項就行了
2021-07-28
1.對哦 2.都計入固定資產 3.按照開的發票確認收入
2021-08-02
同學你好 車在誰的名下呢
2021-08-23
你好 既然你們都銷售出去了。? 這個肯定是你們固定資產去的 。 你們 要按 車款 %2B購置稅計入固定資產去??
2021-08-09
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