同學你好 應該是轉出未交增值稅 為什么轉出
老師,月末轉出未交增值稅,借應交稅費—轉出未交,貸應交增值稅—未交增值稅,下月繳納時借應交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對嗎?可是月末轉出的那筆借應交稅費—轉出未交,這個怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
老師,月末結轉增值稅,這樣結轉可以嗎,假設進項,1000,銷項500,分錄如下,結轉, 借:應交增值稅-未交增值稅 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅1000 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 500 貸:應交增值稅-未交增值稅 500,這樣有問題?
老師,1.上期留底進項這月轉出的會計分錄是借_應交稅費_未交增值稅 貸_應交稅費_轉出多交增值稅,對嗎? 2.這樣的話轉出多交增值稅不就有余額了,以后怎么把這個科目結轉平
應交稅費—應交增值稅 借方有 轉出未交增值稅三級科目嗎?為什么老師說年底時候,把進項稅額留底轉到轉出未交增值稅 借 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 記得賬本上 借方是 應交稅費—應交增值稅—轉出多交增值稅
老師,增值稅結轉 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這樣做錯了嘛? 為什么轉出未交增值稅科目會有余額?怎么平?
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產負債債表的勾稽關系,數據沒對上,是什么地方出現了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現在企業不再申請高企,那我現在賬還要按原先制造業做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業是生產型外貿企業還是外貿企業?
上月留底的進項怎么做會計分錄
上月留抵的進項你這個月要抵扣嗎
是是是是
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅? 銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅