你好 是的需要做銷項 需要繳印花稅,安財產租賃合同
老師,你好,我公司經營業務需要,2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發票金額,現在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發票,故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發生銀行流水15098254.35,當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
2、小規模納稅人習題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規模納稅人,按月份進行納稅申報,2019年10月10日進行9月份的納稅申報。9月份有關業務如下①企業銷售給大連億莘商貿有限公司電烤箱一臺,開具通用機打發票,發票顯示銷售額計960元。款項尚未收到。②企業銷售給大連金沙會展有限公司熱水器一套,開具通用機打發票,發票顯示銷售額1200元安裝費226元。上述款項已經通過銀行轉賬收訖。③企業銷售給大連志方倉儲公司冷庫設備一套,開具通用機打發票,發票顯示設備價款連同安裝費合計26400元款項尚未收到。④銷售企業使用過的固定資產,取得含稅收入103500元。實訓要求:計算企業應納稅銷售額,及應繳納的增值稅
【案例】:A公司為增值稅一般納稅人業務1:2020年9月發生有形動產經營租賃業務,開具4張13%稅率的增值稅專用發票,金額合計1200000元,稅額合計156000元(銷項稅額);銷售應稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發票,金額80000元,稅額10400元(銷項稅額)。業務2:購進按規定允許抵扣的國內旅客運輸服務,取得1張9%增值稅專用發票,金額50000元,稅額4500元(進項稅);取得1張注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價2000元,民航發展基金50元,燃油附加費120元(進項稅);取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計2060元(進項稅)··購進一棟不動產,取得1張9%增值稅專用發票,金額1500000元,稅額135000元(進項稅)。業務3:該企業當年符合增值稅進項稅加計抵減政策,并已通過電子稅務局提交《適用加計抵減政策的聲明》。當期可抵扣進項稅額按10%加計抵減。請按業務內容在增值稅申報表電子表格中填列數據。
公司剛成立需要開立基本戶,而銀行需要我們提供一份辦公租賃合同!現在主要是這個合同的問題!這個提供給銀行看的,不是我們真實的租賃合同,金額也比實際小,(真的合同是我們股東和房東簽訂,均為個人,付的租金也不付黑簽合同的對方,其實就是不提供發票的。)現在說一下這份讓銀行看的,是否交印花稅!如果交印花稅,我后期是不是做賬時也要把這份假合同里的租金也要入賬,可是沒有發票沒有轉賬記錄,現金收據做憑證能行嗎?后期匯算清繳再調增!還是說不用入賬!
老師好,公司業務內貿加外貿,本月將辦公室租賃給別的公司,開具了一張增值稅電子普通發票,申報稅時附表一“開具其他發票”中有這份發票金額。公司賬務需要計入銷項稅嗎?另外印花稅變為季度繳納,這份租賃費也要算在合同金額繳納印花稅嗎?
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
好的,謝謝 另外小規模納稅人,所得稅是5%,再減半征收,對嗎?
你好 利潤100萬以內的小微是
是的,利潤10w,是不是只用2500
你好 對的 是這么做的