45萬(wàn)以?xún)?nèi)的在第十欄,超過(guò)的在第12欄。
小規(guī)模納稅人,季銷(xiāo)售額1萬(wàn),增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額填在哪一行
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,本期免稅額填寫(xiě)在哪一欄目?銷(xiāo)售額10800元
您好!我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表免稅銷(xiāo)售額應(yīng)該填寫(xiě)在哪行
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開(kāi)始免增值稅,請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)。這些免增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)?
你好,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,填增值稅申報(bào)表應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額嗎?
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開(kāi)運(yùn)輸票一年可以開(kāi)多少免稅票
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請(qǐng)問(wèn)如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,一般納稅人能開(kāi)普票嗎
這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么寫(xiě)
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開(kāi)始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開(kāi)始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說(shuō)只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見(jiàn)票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
您好老師,我還想問(wèn)一下,我這個(gè)發(fā)票有開(kāi)服務(wù)的,在第三行里有金額,但是他是灰色的,不讓改
你好,你有服務(wù)類(lèi)的稅種認(rèn)定碼,沒(méi)有的找你數(shù)據(jù)給你增加。
好的,應(yīng)該沒(méi)有,這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是做過(guò)變更的,稅務(wù)這沒(méi)備案
你好,你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎?那你是超范圍經(jīng)營(yíng)。
這個(gè)有,是后增加的
哦,那只需要增加票種認(rèn)定就可以的。
好的,謝謝,非常感謝!
不用客氣工作順利