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一般納稅人,建筑公司,業務招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發票,這個分錄的應交稅費要不要做待抵扣進項稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應交稅費-應交增值稅進項稅額。還是應交稅費-待抵扣進項稅額?

2022-10-14 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-14 10:00

如果你已經抵扣的話,就進入了進項稅額里面。

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快賬用戶4531 追問 2022-10-14 10:01

沒有抵扣哦,我留著年底開票的時候抵

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齊紅老師 解答 2022-10-14 10:04

那就進入到待認證進項稅額里面。

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如果你已經抵扣的話,就進入了進項稅額里面。
2022-10-14
招待費的費用發票不可以抵扣的額
2022-10-14
同學你好 上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認證了,是不是應該轉出來:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅?——對的 摘要是:結轉待抵扣進項稅,沒有任何附件。——對的;
2020-09-09
您好 請問前面您收到進項發票入賬的時候分錄怎么寫的
2025-01-13
對的,是的,是這么做的。
2022-10-15
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