同學你好 對的 是這樣做的
老師:我上次問的問題可能不太準確。8月發生業務 如下,8月按原價退貨給供應商1000元、按75%折扣750元賣給供應商(1000元7月已計提了庫存商品1000元,和應付賬款1000元);8月供應商對單中3000元貨款,并在對賬單中減去750元折扣貨款,8月對賬單中應付貨款2250元。請問分錄:計提:借庫存商品3000,貸:應付賬款3000 9月付款:借:應付賬款3000 銷售費用250 貸:銀行存款2250 主營業務成本750 庫存商品250?這樣做是否正常??
我們應該收最終客戶a的款,(有中間貿易商b ),客戶轉了10萬給中間人b ,中間人b 把10萬買材料付給我們另外的供應商c ,最終我這邊資產少了10萬,把自己繞暈了,幫看下哪有問題 客戶轉錢時:借:其他應收款b 10 貸:預收賬款a b 付供應商款時: 借:預付賬款 c 貸:其他應收款b 收料時借:原材料 貸:預付賬款c 送貨時:借:預收賬款a 貸:應收賬款b 思路是不是哪里錯了,或漏了什么
老師請問下,一件代發的商家,客服拍下貨我們才問供應商下單,同樣的商品有好幾家供應商,如果同一天向兩個供應商下單采購,是不是商品一樣金額一樣,也得分兩個金額入賬,兩個分錄:借應付賬款,貸其他貨幣資金,這個分錄是要做兩個嗎,或者是做一個分錄嗎,借應付賬款-a,應付賬款-b,貸其他貨幣資金,不知道這兩種做法按哪個,希望解答
咨詢一筆經濟業務,工廠向供貨商A購買了一批材料,賣給供貨商B,付給供貨商A的貨款是部門經理墊付的,已經報銷了,平時也向供貨商B買貨,老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時向供貨商B買貨的貨款,請問這個經濟業務的會計分錄應該怎做好些?
咨詢一筆經濟業務,工廠向供貨商A購買了一批材料,賣給供貨商B,付給供貨商A的貨款是部門經理墊付的,已經報銷了,平時也向供貨商B買貨,老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時向供貨商B買貨的貨款,請問這個經濟業務的會計分錄應該怎做好些? 入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款A 報銷 借:其他應收款 貸:現金 賣貨 借:應收賬款-B 貸:主營業務收入 付款 借:應付賬款-A 貸:其他應收款 抵貨款 借:應付賬款B 貸:應收賬款B 是這樣做嗎?
老師我家賣了一臺設備,有型號18萬監測費2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業所得稅匯算時,需要注意什么?需要調增嗎?
計提會影響到利潤表的數據嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發票,請問現在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區別
老師,請問我公司辦理股權轉讓,未分配利潤是-100萬,凈資產是200萬,轉股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業,工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發放春節慰問品入什么科目?
這樣一筆經濟業務5筆分錄沒有錯嗎?
是員工先付了然后又找公司報銷的吧
是的,我感覺哪筆分錄有問題
那你上面的分錄不是很對 應該是 借庫存商品 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
老師,能不能從墊付貨款,報銷貨款,產品入庫,銷售產品,抵付貨款這5筆分錄都幫我寫一下,謝謝
上面就是員工直接報銷的 不用做你這個這么麻煩的
那如果是這樣的話,那向供貨商A的貨款記錄不是查不到了?
同學你好 這個相當于你們委托員工付款了 就是員工自己買了然后來報銷
老師,你好,真實的業務是這樣的,工廠發貨過來了,然后我們行政經理先付的,后面用現金方式去報銷的,那財務這邊做賬也是需要先掛應付賬款的吧,金蝶系統好像不能直接掛其他應付款
同學你好 對的 是這樣的哦
那我到底怎么樣做才好?
這個你用應付賬款就可以了
那這筆業務還是按5筆分錄做是嗎?
可以用我給你的來做就可以了
如果能掛應付賬款的話按我那樣子做嗎?
同學你好 這個可以的