借其他貨幣資金 貸庫存現(xiàn)金
正確會計(jì)科目為其他貨幣資金,如果將庫存現(xiàn)金的期初余額調(diào)整至其他貨幣資金,會計(jì)分錄怎么做
如果是微信收款的話 會計(jì)分錄 借方寫庫存現(xiàn)金 還是其他貨幣資金
前會計(jì)將微信收入都記入現(xiàn)金科目,正確是記入其他貨幣資金科目,我應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師關(guān)于如果銀行對賬單比報(bào)表上貨幣資金還要多時,老師說硬做一筆分錄 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款,如果是這樣做的話,那貨幣資金里的庫存現(xiàn)金和科目余額表的不是對不上嗎
發(fā)現(xiàn)其他貨幣資金期末貸方余額462000,然后我把科目明細(xì)賬導(dǎo)出來以后發(fā)現(xiàn)2023年12月31日的期末是借方余額1768000,然后做了一筆分錄:借:銀行存款223萬 貸:其他貨幣資金 223萬,最后期末貸方余額462000; 從做其他貨幣資金科目開始至今一直都是銀行存款和其他貨幣資金這兩個科目一增一減,不涉及其他任何科目,請問是什么原因,應(yīng)該怎么去調(diào)賬
申報(bào)個稅的時候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?