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甲公司為增值稅一股納稅人,主要從事貨物運輸服務,2021年8月有關經濟業務如(1)購進辦公用小橋車!部,取得增值稅專用發票上注明的稅額為24000元;購進貨車用柴油,取得增值稅專用發票上注明的稅額為48000元。(2)購進職工食堂用貨物,取得增值稅專用發票上注明的稅額為8000元.(3)提供貨物運輸服務,取得含增值稅價款1090000元,同時收取保價費2180元。(4)提供貨物裝卸搬運服務,取得含增值稅價款31800元(5)提供貨物倉儲服務,取得含增值稅價款116600元,另外收取貨物逾期保管費21200元。已知:交通運輸服務增值稅稅率為9%,物流輔助服務增值稅稅率為6%,上期留抵增值稅稅額6800元,取得的增值稅專用發票已通過稅務機關認證要求:計算當月的增值稅額?

2022-10-13 10:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-13 10:34

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你好,學員,具體哪里不清楚的
2022-10-13
當月可以抵扣進項稅額是 24000+48000=72000 當期銷項稅額的計算 (1090000+2180)/1.09*0.09+31800/1.06*0.06+(116600+21200)/1.06*0.06=99780 應交增值稅 99780-72000-6800=20980
2022-10-13
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2022-10-13
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2022-10-13
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2022-10-13
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職稱:注冊會計師,稅務師

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