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老師好,我們是建筑公司,小規模,有一個掛靠的業務,我給甲方開了59萬普票,確認了59萬的收入,但是幫他付了20萬的款,等于成本只有20萬,收入有59萬,那就有了39萬的利潤,這39萬,大部分到時候幫別人付出去的,那我填利潤表,就有幾十萬的利潤了,這種情況怎么處理?

2022-10-10 20:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-10 20:12

您好 請問有成本發生暫時沒有取得發票的嗎

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快賬用戶3235 追問 2022-10-10 20:16

暫時還沒有發生成本,但是等這個錢到了,肯定是要付出去的

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齊紅老師 解答 2022-10-10 20:17

那您可以暫估成本入賬 不產生利潤 預繳企業所得稅

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快賬用戶3235 追問 2022-10-10 20:19

意思可以先做一比暫估的成本,不讓它產生利潤,也就目前可以不需要預繳企業所得稅了嗎?到時候等真的發生了成本,再把暫估的沖掉,對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-10 20:19

是的 這樣理解正確的

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快賬用戶3235 追問 2022-10-10 20:21

謝謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2022-10-10 20:21

不客氣哈,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

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快賬用戶3235 追問 2022-10-10 20:23

這個季度開了50多萬免稅的普票,小規模申報報表時,需要繳稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-10 20:25

這個季度開了50多萬免稅的普票,小規模增值稅申報報表時,不需要繳稅

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您好 請問有成本發生暫時沒有取得發票的嗎
2022-10-10
你好同學,不能按開發票確認收入,要根據完工進度結算的工程款確認收入
2021-11-22
步驟1:收到發貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時 由于這30萬是作為預付款的增加,因此貴公司應將其記入“預付賬款”科目。同時,由于這30萬是廠家給予的返利,可以將其視為一種“商業折扣”,記入“財務費用”科目。 賬務處理如下: 借:預付賬款 300,000 貸:財務費用——商業折扣 300,000 步驟2:收到廠家票折的發票時 當收到發票時,應將發票金額與預付賬款之間的差額記入相關科目。如果發票金額大于預付賬款,則差額為應支付給廠家的款項;如果發票金額小于預付賬款,則差額為廠家應退還給貴公司的款項。 假設發票金額為F,賬務處理如下: 1.如果 F > 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預付賬款 300,000應付賬款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預付賬款 300,000財務費用 300,000 - F
2024-01-15
同學你好 ?這個沒有問題
2024-06-06
是的,對的,是這么做的。你轉成本,這個沒發票沒法抵扣所得稅。
2024-04-19
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