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2019年4月,某電視機廠生產出最新型號的彩色電視機,每臺不含稅銷售單價為5000元,當月發生如下經濟業務:(1)5日,向各大商場銷售電視機2000臺,對這些大商場在當月20天內付清的2000臺電視機貨款均給予了5%的銷售折扣(2)8日,銷售給外省分支機構200臺用于銷售并支付發貨運費,取得運費增值稅專用發票上注明的運費為5000元,增值稅為450元(3)10日,采用以舊換新方式,從消費者個人手中收購舊型號電視機,銷售新品型號電視機100臺,每臺舊型號電視機折價為500元(4)15日,購進生產電視機用原材料一批取得增值稅專用發票上注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,專用發票已認證(5)20日,向某福利機構贈送電視機20臺要求:計算當月應交增值稅并做出相關會計處理

2022-10-06 20:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-06 20:22

1借應收賬款11300000 貸主營業務收入10000000 應交稅費應交增值稅銷項稅1300000

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齊紅老師 解答 2022-10-06 20:22

借銀行存款10800000 財務費用50000 貸應收賬款1130000

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齊紅老師 解答 2022-10-06 20:23

2借銀行存款1130000 貸主營業務收入1000000 應交稅費應交增值稅銷項稅130000 借銷售費用5000 應交稅費應交增值稅進項稅額450 貸銀行存款5450

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齊紅老師 解答 2022-10-06 20:23

3借原材料50000 銀行存款515000 貸主營業務收入500000 應交稅費應交增值稅銷項稅65000

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齊紅老師 解答 2022-10-06 20:24

4借原材料200000 應交稅費應交增值稅進項稅額26000 貸銀行存款226000

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齊紅老師 解答 2022-10-06 20:24

5借營業外支出113000 貸主營業務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅13000

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1借應收賬款11300000 貸主營業務收入10000000 應交稅費應交增值稅銷項稅1300000
2022-10-06
您好 銷項稅額2000*0.5*0.95*0.13%2B200*0.5*0.13%2B100*0.5*0.13%2B20*0.5*0.13=144.3萬元 進項稅額500*0.09/10000%2B34=34.0045萬元 應納稅額144.3-34.0045=110.2955萬元
2022-09-16
你好,計算過程是明早發給你
2020-05-14
業務1額的銷項稅額的計算 5000*2000*13%=130000
2020-06-08
計算電視機廠的銷項稅額=(7800*2000+7800*200)/1.13*0.13
2022-05-05
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