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請問老師,現(xiàn)在公司要從代賬會計那里移交出來,我需要代賬提供哪些賬給我?越具體越好,拜托了

2022-10-06 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-06 16:40

你好!需要 1.每個月的憑證(X年X月-22年10月)。2,本年之前的所有報表,包括資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,科目余額表,總賬,明細(xì)賬(需打印),3,軟件拷貝,賬套的所有用戶名及密碼。3,電子稅務(wù)局登錄賬戶及密碼。 5,稅控盤,用戶名及密碼 6未開具和已經(jīng)作廢的發(fā)票原件

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快賬用戶7246 追問 2022-10-06 16:42

老師,軟件拷貝啥意思?是備份嗎?我使用的軟件和他不一樣咋辦?

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快賬用戶7246 追問 2022-10-06 16:42

老師,他會肯備份一份給我們嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-06 16:45

這個是賬套,你要讓對方導(dǎo)出通用模式的

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快賬用戶7246 追問 2022-10-06 16:46

老師,通用模式可以導(dǎo)入我的軟件嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-06 16:47

這個我自己是可以的

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快賬用戶7246 追問 2022-10-06 16:49

老師,如果他不肯導(dǎo),那我是不是要用9月底的余額做期初錄入軟件,這樣可以嗎?這樣會和他原因的賬套出入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-06 17:05

這個你有沒有跟老板講過,這個是他們不配合你的工作

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快賬用戶7246 追問 2022-10-06 17:07

非常感謝老師,我明天報告一下,爭取讓他拷貝。

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齊紅老師 解答 2022-10-06 17:09

是的,這些要讓他拷貝出來的,要不然你的工作量就非常大了

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你好!需要 1.每個月的憑證(X年X月-22年10月)。2,本年之前的所有報表,包括資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,科目余額表,總賬,明細(xì)賬(需打?。?,3,軟件拷貝,賬套的所有用戶名及密碼。3,電子稅務(wù)局登錄賬戶及密碼。 5,稅控盤,用戶名及密碼 6未開具和已經(jīng)作廢的發(fā)票原件
2022-10-06
你好同學(xué),1.交接前的準(zhǔn)備工作。 (1)已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢。 (2)尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?,結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 (3)整理好應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。 (4)編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 (5)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員等情況等向接替人員介紹清楚。 2.按照移交清冊逐項移交 接管人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊逐項點收。具體要求是: (1)現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 (2)有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 (3)所有會計資料必須完整無缺。如有短缺,必須查明原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 (4)銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點;對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 (5)公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 (6)實行會計電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計算機(jī)上對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。 3.專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 對監(jiān)交的具體要求是: (1)一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)監(jiān)交。 (2)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。 主管部門派人會同監(jiān)交的情況: ①所屬單位負(fù)責(zé)人不能監(jiān)交。如因單位撤并而辦理交接手續(xù)等; ②所屬單位負(fù)責(zé)人不能盡快監(jiān)交。如主管單位責(zé)成所屬單位撤換不合格的會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員),所屬單位負(fù)責(zé)人卻以種種借口拖延不辦交接手續(xù)時,主管單位就應(yīng)派人督促會同監(jiān)交等; ③不宜由所屬單位負(fù)責(zé)人單獨監(jiān)交,而需要主管單位會同監(jiān)交。如所屬單位負(fù)責(zé)人與辦理交接手續(xù)的會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監(jiān)交,以防可能發(fā)生單位負(fù)責(zé)人借機(jī)刁難等。 ④主管單位認(rèn)為交接中存在某種問題需要派人監(jiān)交時,也可派人會同監(jiān)交。 4.交接后的有關(guān)事項。 (1)會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 (2)接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 (3)移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份
2022-10-05
你好,可以的,就讓那個加盟商出具一個就是證明文件來沖減你的往來款,就你不能直接沖,你需要有一個證明文件,他們的往來款就是出來和加盟商,他們之間就已經(jīng)平掉了。
2021-04-07
您好 請問代理公司有稅盤么 有發(fā)票么 收回憑證 報稅資料 提供科目余額表 雙方簽字
2021-02-19
您好 尚未登記的帳目,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 整理應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項寫出書面材料。 編制移交清冊,列明應(yīng)當(dāng)移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其它會計資料和物品;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員還應(yīng)當(dāng)在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關(guān)資料、實物等內(nèi)容。 會計人員辦理移交手續(xù)時,必須專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。移交人員在辦理移交時,要按移交清冊逐步移交,接替人員要逐項核對點收。 現(xiàn)金、有價證券必須與帳簿記錄保持一致,不一致時,移交人員必須限期查清。 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中注明,由移交人員負(fù)責(zé)。 銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對,如不一致,應(yīng)該編制銀行存款帳戶余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符,各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)帳戶余額要與總帳有關(guān)帳戶余額核對相符;必要時,要抽查個別帳戶的余額,與實物核對相符,或者與往來單位、個人核對清楚。 移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其它實物等,必須交接清楚;移交人員從事會計電算化工作的,要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。 移交清冊一般應(yīng)當(dāng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。接替人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用移交的會計帳簿,不得自行另立新帳,以保持會計記錄的連續(xù)性。
2024-07-08
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