你好對的,是的是這么做的
老師,資產負債表未分配的期末數減去年初數,是不是等于利潤表凈利潤的本年累計數?
請問老師 為什么資產負債表期初未分配利潤+利潤表中本年累計數不等于資產負債表期末未分配利潤
老師,資產負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表本年累計利潤。
資產負債表未分配利潤期初+利潤表本年累計數不等于未分配利潤期末數,是什么原因呢?
資產負債表未分配利潤期末減期初等于利潤表凈利潤本年累計還是利潤總額本年累計
收到政府中藥材規范化生產示范基地建設項目補貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
老師,@董老師我們做投資測算表,原材料部分有樹枝原木等,客戶說這部分是從農民那里取得的無法取得發票,我這部分在測算的時候是按照10%加計扣除的,他們說需要去掉,那我所得稅部分是不是這部分的含稅成本價格也得在利潤總額里面加上。
你好老師,當年多計提的折舊紅沖可以嗎?或怎么做賬?以前年度多計提的直接以前年度損益對嗎?還要做其他的嗎?
老師,報銷的帶有員工姓名的航空客運單和單獨的人身意外保險單都可以稅前抵扣么?
大學實習生如何申報個人所得稅
員工個人查交個稅記錄,是從個稅APP的收入納稅明細中查看嗎?
老師好,我們做網上銷售,客戶匯款到第三方平臺,第三方扣完手續費后轉到我們對公賬戶上,像這樣的情況,如果客戶要求開發票,他支付貨款100,但是我們實際收到的款項是97,給客戶開發票按他的實際支付金額開具,但我這邊的賬就不平了,怎么操作合適呢
老師,公司21年-23年賬上折舊多折舊了,在24年紅沖了,這就導致24年折舊是負數,現在申報匯算清繳時本年折舊就是負的,申報不通過,我想請問一下這個要怎么處理?
老師,想問下,社保繳費基數是 6000,我工資報4880這個樣可以嗎?
郭老師,問一下貿易公司的增值稅稅負多少?
老師 ,有沒有不等于的這種情況。如果不等于是不是報表有錯還是?
你好,不等于的話,你查一下你之前有利潤分配,未分配利潤調整嗎。或者是做分紅了嗎。
老師,公司注銷,我把庫存現金,銀行存款,其他應收款全部償還其他應付款法人借款后,其他應付款貸方還有余額。然后我做了一筆借營業外收入-無法償還借款 貸其他應付款法人。最后資產負債表期末余額都為0了。如圖
老師,這沒啥問題不
你好,是的,是這么做的
老師,有個小疑問。就是利潤表本年累計利潤是49786.47。和資產負債表上未分配利潤-49,809.82勾稽不起來。。
你好,你的利潤表凈利潤應該是零。
老師,凈利潤應該是不為零的。因為資產負債表未分配利潤期初是負的,現在凈利潤必須為正。這樣資產負債表未分配利潤期末才為正
你沒有調整之前是一致的嗎
老師,我看了每個月的勾稽關系。3月的對不上。3月就做了一個分錄。。。。
三月份做的分錄是什么的。
老師,我找到問題了。錄錯了數據。還有就是進項留底不知道怎么做分錄。這個留底是我們是賣茶葉的,舉例:現在注銷,但之前是10萬買了10w件茶葉,現在9w把這10w件全部賣出去了。所以有一部分留底進項
借主營業務成本貸應交稅費、應交增值稅進項轉出做這個。
主營業務成本月末結轉的本年利潤。
老師,做完后,資產負債表應交稅費期末余額成正數了。。。這要交稅嗎
你當時沒有認證的時候,做到了哪個科目?
應該是借主營業務成本貸應交稅費待認證,我剛才寫錯了。
之前有留底的時候,你的應交稅費是借方余額,現在做了貸方之后沒有余額啦。
我認證了的,直接是借 應交稅費 進項稅額的。因為是一張發票上面的。已經賣了。留底了一些。。
認證了的做到鏡像是不是有借方余額是一個負數吧。
你看一下你沒有調整之前,應交稅費是不是一個負數余額,或者是其他流動資產里面有金額嗎?
那就是 借成本 貸應交稅費 進項
我做賬的習慣是進項多了的話不做處理。進項少了要交稅,才做轉出未交增值稅這樣處理。
是的 分錄是這么做的