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老師,資產負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表本年累計利潤。

2022-10-04 13:25
答疑老師

齊紅老師

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2022-10-04 13:28

你好對的,是的是這么做的

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快賬用戶6971 追問 2022-10-04 13:29

老師 ,有沒有不等于的這種情況。如果不等于是不是報表有錯還是?

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齊紅老師 解答 2022-10-04 13:38

你好,不等于的話,你查一下你之前有利潤分配,未分配利潤調整嗎。或者是做分紅了嗎。

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快賬用戶6971 追問 2022-10-04 15:29

老師,公司注銷,我把庫存現金,銀行存款,其他應收款全部償還其他應付款法人借款后,其他應付款貸方還有余額。然后我做了一筆借營業外收入-無法償還借款 貸其他應付款法人。最后資產負債表期末余額都為0了。如圖

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快賬用戶6971 追問 2022-10-04 15:30

老師,這沒啥問題不

老師,這沒啥問題不
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齊紅老師 解答 2022-10-04 15:36

你好,是的,是這么做的

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快賬用戶6971 追問 2022-10-04 15:38

老師,有個小疑問。就是利潤表本年累計利潤是49786.47。和資產負債表上未分配利潤-49,809.82勾稽不起來。。

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齊紅老師 解答 2022-10-04 15:39

你好,你的利潤表凈利潤應該是零。

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快賬用戶6971 追問 2022-10-04 15:42

老師,凈利潤應該是不為零的。因為資產負債表未分配利潤期初是負的,現在凈利潤必須為正。這樣資產負債表未分配利潤期末才為正

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齊紅老師 解答 2022-10-04 15:43

你沒有調整之前是一致的嗎

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快賬用戶6971 追問 2022-10-04 15:52

老師,我看了每個月的勾稽關系。3月的對不上。3月就做了一個分錄。。。。

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齊紅老師 解答 2022-10-04 16:05

三月份做的分錄是什么的。

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快賬用戶6971 追問 2022-10-04 16:07

老師,我找到問題了。錄錯了數據。還有就是進項留底不知道怎么做分錄。這個留底是我們是賣茶葉的,舉例:現在注銷,但之前是10萬買了10w件茶葉,現在9w把這10w件全部賣出去了。所以有一部分留底進項

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齊紅老師 解答 2022-10-04 16:08

借主營業務成本貸應交稅費、應交增值稅進項轉出做這個。

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齊紅老師 解答 2022-10-04 16:08

主營業務成本月末結轉的本年利潤。

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快賬用戶6971 追問 2022-10-04 16:09

老師,做完后,資產負債表應交稅費期末余額成正數了。。。這要交稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-04 16:10

你當時沒有認證的時候,做到了哪個科目?

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齊紅老師 解答 2022-10-04 16:11

應該是借主營業務成本貸應交稅費待認證,我剛才寫錯了。

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齊紅老師 解答 2022-10-04 16:11

之前有留底的時候,你的應交稅費是借方余額,現在做了貸方之后沒有余額啦。

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快賬用戶6971 追問 2022-10-04 16:11

我認證了的,直接是借 應交稅費 進項稅額的。因為是一張發票上面的。已經賣了。留底了一些。。

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齊紅老師 解答 2022-10-04 16:11

認證了的做到鏡像是不是有借方余額是一個負數吧。

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齊紅老師 解答 2022-10-04 16:12

你看一下你沒有調整之前,應交稅費是不是一個負數余額,或者是其他流動資產里面有金額嗎?

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快賬用戶6971 追問 2022-10-04 16:12

那就是 借成本 貸應交稅費 進項

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快賬用戶6971 追問 2022-10-04 16:14

我做賬的習慣是進項多了的話不做處理。進項少了要交稅,才做轉出未交增值稅這樣處理。

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齊紅老師 解答 2022-10-04 16:16

是的 分錄是這么做的

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相關問題討論
你好對的,是的是這么做的
2022-10-04
同學,你好,如果本年,未分配利潤科目明細賬沒有發生調賬的話,你的理解是正確的。
2021-06-09
等于利潤表凈利潤本年累計
2023-07-03
對的是的,是這么理解的。
2024-12-27
你好,是的,是這樣的?
2021-11-17
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