你好,把之前的無票費用分錄紅沖,然后根據發票做費用分錄?
平時按照銀行回單直接把貸款的利息做了借財務費用,貸銀行存款了,現在銀行把去年一整年的貸款利息費用給我們開了增值稅專用發票,請問這些發票我應該怎么做賬務處理
請問老師 我們在7月底開具的發票 并且確認了收入當時做的是 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 然后8月初收到了款項 借銀行存款 貸 應收賬款 但是8月初發現發票開具錯誤 紅沖了(普通發票) 請問老師 8月份的賬務怎么處理呢?
老師你好,請問一下公司項目上開啟的手續費,我在9月份已經做了借財務費用,貸銀行,現在10月份對方公司又開了專票給我公司,我收到專票要怎么做賬務處理呢
老師,貨拉拉,,6月份開專票1000元運輸費給我們公司,6月收到票也入了賬,進項發票也認證了,當時的賬務處理 借:銷售費用-運輸費943 應交稅費-進項稅額57 貸:銀行存款, 8月份因為這張發票有問題,貨拉拉就開了紅字發票給我,現在這張紅字發票要怎么做賬務處理,
老師好。6月份根據銀行轉賬單已經入帳了貸款利息。借:財務費用,貸:銀行存款,現在9月份了,銀行突然給開具了普通增值稅發票。這張發票要怎么做帳務處理。謝謝
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?