您好,那小規(guī)模沒有抵扣增值稅不影響利潤
老師,我想問下,我們一般納稅人時留了未抵的稅額在賬上,應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),現(xiàn)在是小規(guī)模了,要交增值稅了,那個報表上現(xiàn)在本期應(yīng)交的自動抵扣了之前的留抵稅,顯示只交幾百塊。這個有沒有影響我交稅? 因為一般納稅人的留抵稅不是說不能在小規(guī)模時抵扣用嗎
老師你好,想問下,稅法中一直表明增值稅是不會影響企業(yè)利潤是吧,那當(dāng)進(jìn)項遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項時,銷項?進(jìn)項不就成為負(fù)數(shù)了嗎,這樣看會影響利潤嗎,原因是什么呢
老師,我想問下增值稅不影響利潤表數(shù)字,是因為有抵扣,那小規(guī)模沒有抵扣增值稅影響利潤嗎
老師,我想問下增值稅不影響利潤表數(shù)字,是因為有抵扣,那小規(guī)模沒有抵扣增值稅影響利潤嗎老板問增值稅我支出的為什么不影響利潤,我解釋不了啊
小規(guī)模公司不能抵扣進(jìn)項稅,收到的進(jìn)項發(fā)票是作為成本票嗎,,成本票影響利潤,影響所得稅,報增值稅的時候跟進(jìn)項成本票有沒有關(guān)系
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請問老師采購需要提交財務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時配合財務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個稅手續(xù)費我沒有進(jìn)個稅系統(tǒng)里面申請退費。現(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請個稅手續(xù)費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務(wù)費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
不明白 麻煩老師了
不是企業(yè)交出去的錢嗎又沒有抵扣的
因為增值稅是價外稅,所以他不影響利潤
公式我知道,但是是企業(yè)支付出去錢啊
對,是支付的錢沒錯,但是他和利潤表沒有一個數(shù)字是掛鉤的
我知道的,但是老板算的時候是把支出錢算了,才是自己的利潤
你要按照老板的算法,只要支出都是虧錢
老板問增值稅我支出的為什么不影響利潤,我解釋不了啊
、他難道不知道你們買貨購進(jìn)的還有進(jìn)項票?
我們小規(guī)模不抵扣
現(xiàn)在小規(guī)模銷售也是免稅的,都沒有增值稅啊
說的是抵扣狀態(tài)下
小規(guī)模不是不抵扣嗎?咋抵扣的啊?
不是我說錯了 是說小規(guī)模在正常狀態(tài)下 不免稅的情況下
那就是3%了,但是這個3%不是你們承擔(dān)的
為啥也是我們交的啊
因為你們在收客戶錢的時候,這個稅款就單獨多收出來了,看著是你們交的,但是是客戶承擔(dān)的
你的意思就是我們實際收的錢 不是我們的實際收入 要減去3個點才是我們的收入
嗯對,是這個意思的