?你好;? ?你是小規(guī)模類型的話;? 開專票是按3%報增值稅的??
個體戶這個季度開了十萬的專票含稅金額,代開的,在電子稅務(wù)局開的,刷發(fā)票的時候稅款都扣掉了,增值稅、附加稅,這個季度還開了含稅金額五萬的普通發(fā)票,這個表格怎么填寫,我的專票是一個點
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是享受不超過10萬免增值稅嗎?是指普票還是專票呢?我們公司開票普票和專票開票時都會票面會含稅額,當(dāng)時就繳納?
個體工商戶,因一季度代開專票合計不含稅金額274572.82元,稅額8237.15元,代開專票已交稅,二季度沒有開專票普票也沒有開,一直沒有報個稅現(xiàn)在稅務(wù)通知申報個稅,這個個稅是申報代扣代繳還是經(jīng)營所得
你好,我們是個體工商戶,稅務(wù)局給我們一個季度定額稅48萬,我請問一下,這個48萬稅包含專票(1%)普票嗎?還是只能開普票?
小規(guī)模第三季度開了三十萬專票,因為備注有誤 第四季度沖紅重新開了了三十萬專票,那第四季度有多少免稅稅額,今天去大廳開十三萬專票上面提醒已經(jīng)開了三十萬,因為普票也開了十萬了,沒敢開這十三萬,請問老師還能再開嗎,我們這個月是有多少免稅稅額
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數(shù)量為零,實際盤點數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應(yīng)該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
老師,需要繳納印花稅嗎
外協(xié)業(yè)務(wù)人員的提成如果要并入工資需不需要簽合同?跟簽合同的員工做在一張表上一同申報個稅嗎
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉(zhuǎn)讓35%股權(quán) 以3524000轉(zhuǎn)讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險要繳納40多萬的個稅 怎么調(diào)整一下合適 可不可以 降低交易價至176萬
老師,計提和繳納工會經(jīng)費的分錄可以幫我寫一下嗎
老師,個體戶2024的年工商年報,2024年第四季度有交經(jīng)營所得(2025.01月申報),繳納的這筆經(jīng)營所得,是在2024年填,還是2025年填
老師你好,企業(yè)轉(zhuǎn)賬到代發(fā)業(yè)務(wù)資金過渡專戶,備注摘要是工資,怎么寫會計分錄啊
代付工資還要拿明細(xì)給會計嗎?
老師好,美金賬戶余額匯兌損益調(diào)整每月月底調(diào)整一次就可以吧?入賬的時候以當(dāng)月第一天的匯率入賬。還有房租水電沒有發(fā)票如果不納稅調(diào)增風(fēng)險大嗎?本來企業(yè)是虧損狀態(tài),調(diào)增后納稅所得額可能就需要交稅了,調(diào)整后的納稅所得額可以抵扣以前年度虧損嗎?前兩年賬是給代賬公司做的,房租水電沒有納稅調(diào)增
老師,我們簽合同簽的是房租綜合收費,應(yīng)該怎么開票呢
這我知道 公司是小規(guī)模
就是 我現(xiàn)在想知道的是 如果個體開就超30萬了就要全額繳納增值稅 還有所得稅是多少 如果公司開 也是超了30萬 又是繳納多少 想做個對比 哪種情況稅款繳納的少點
?你好;? ? ?你如果是 個體戶的話; 是查賬? ; 那么 用個體戶 開? 稅負(fù)相對少一些? ?
老師 能麻煩你幫忙計算下兩種情況下的稅款嗎
?你好; 這個看你什么業(yè)務(wù)內(nèi)容哈 ;? ? 你個體戶是查賬還是核定的 ; 公司又是什么類型? ?
開的發(fā)票都是建筑服務(wù) 專票3% 個體是核定 公司是小規(guī)模
? 比如個體戶是 核定的; 那么開票不含稅金額 *0.05比例來計算繳納個人所得稅;? 如果你? 企業(yè)所得稅 公司 那邊是按照利潤總額 *25%計算? ?
老師就是季度超30萬 全額繳納的是增值稅還是所得稅啊
?你好 ;? ? ? 所得稅哈;? ? ?比如有的地方是季度不超過 9萬或者30萬是免個人經(jīng)營所得稅
意思就是超了30萬 我們不管小規(guī)模還是個體增值稅就只需要繳納開專票的部分 然后所得稅是全額繳納 是嗎
你好1;? ?是的; 增值稅是開專票必須要繳納增值稅的; 普票部分是免征的? ;? ?2. 對于個稅方面 是? ?有的地方是季度不超過 9萬或者30萬是免個人經(jīng)營所得稅
嗯嗯 我們是30萬 還有老師你前面說的企業(yè)所得稅現(xiàn)在是不是2.5%啊 100萬以內(nèi)的
印花稅 附加稅這些都是減半是吧 現(xiàn)在
?你好1;? ? 企業(yè)所得稅是符合小微企業(yè)的情況是按2.5%繳納的; 是的;? ? 減半哈? ?
老師 我還想問就是資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費欄是包含哪幾個稅? 還有小微企業(yè)100萬以內(nèi)的2.5% 這個100萬是指凈利潤 還是利潤總額
?你好 1;? 比如你 所得稅; 增值稅; 附加稅;? ? ? 房產(chǎn)稅; 土地使用稅;消費稅等? 2.? ?利潤總額的? ?;? 季度的話看利潤總額? ?;? ?年度是看你利潤總額加減 納稅調(diào)整事項? ?
可是老師我看了我們這季度的報表 應(yīng)交稅費欄的金額和稅控盤里的是一樣的 稅控盤里那個不是只有增值稅嗎 我就是想確定報表里應(yīng)交稅費欄的金額 是不是我們季報應(yīng)該繳納的所有稅款總額
?你好? 1;? ? ?不只是增值稅部分哈; 負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費 包括很多稅種合計的? ?
那季報的應(yīng)交稅費是我們季度最終應(yīng)繳納的稅款總額嗎
你好;? ?是的; 你應(yīng)交未交的? ?