1借銀行存款500000 貸短期借款500000
11.當月1日,從銀行借入一筆生產經營周轉借款2000000元,期限為6個月,年利率6%,按季付息,到期一次還本。作出當月借款及預提當月利息的會計分錄。12.前欠藍天公司貨款566000元確實無法支付。13.當月應付工資總額200000元,工資費用匯總分配表中列示:產品生產工人工資100000元,車間管理人員工資40000元,行政管理人員工資20000元,專設銷售機構人員工資30000元,建造廠房人員工資10000元。14.向恒興企業銷售C產品一批,公司開具的增值稅專用發票注明:價款400000元,增值稅額52000元,公司收到貨款后存入銀行。該批產品庫存成本為200000元。15.出售一批閑置A材料100000元,增值稅額13000元,A材料成本為80000元,收到貨款存入銀行。16.以銀行存款支付產品廣告費10500元。17.行政管理部門購買辦公用品200元,用支票支付。18.收到客戶支付的違約金收入30000元存入銀行。19.以銀行存款支付廠部辦公費200元。20.計算當月應交城建稅210元,教育費附加90元。
1.8月5日,由于生產經營周轉帶興,公司向中國王商銀行北京分行限9個月、利率6%的款項500000元,雙方約定利息按季度支付。2.8月6日,企業營銷部門向廣告第劃方支付產品廣告費120.000元,以工行存款簽發轉賬支票3.8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅2607.79元,銀行實付上月工資689459.71元。4.8月10日,以網上電子繳稅方式交納上月未交增值稅313308.84元、城市維護建設稅21081.62元、救有貨附加9899.27元、地方教育資附加6266.17元、代繳個人所得稅2607.79元(合并制單)。5、8月13日,行政助理以現金800元購買辦公用品使用,其中組裝車間300元,企業管理部500元8、8月17日,收到壺體生產車間王小強交來罰款,出納現金1000元送存銀行(分成兩筆憑證處理)寫出以上會計分錄及具體金額
蘇州東山精密制造股份有限公司發生以下經濟業務,請編制會計分錄(每題5分,共100分)。(1)向銀行申請取得三個月的借款300000元,年利率6%,款存入存款賬戶。(2)以銀行存款5萬元作為定金,預付采購材料貨款。(3)從銀行提取現金80000元發工資。(4)車間主任王明預借臨時用款1000元。(5)用存款支付本月水電費,其中車間1600元,廠部800元。(6)以銀行存款支付到期商業匯票16000元。(7)支付本月借款利息共3100元。(8)廠長報銷差旅費910元,以現金支付。(9)張某上個月原借1000元退還現金。(10)開出轉賬支票,支付地方稅務局5000元的稅收滯納金。(11)收到信誠公司投資10000元存入銀行。(12)用銀行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)從銀行提取現金1000元,備作零星開支用。(14)交納企業代扣的個人所得稅12000元。(15)以銀行存款支付產品展覽會費20000元。(16)收到天泰償付的前欠貨款1800元。(17)將超出現金限額的現金交存銀行20000元。(18)出納開具現金收據一張,收職工王軍押金1000
蘇州東山精密制造股份有限公司發生以下經濟業務,請編制會計分錄(每題5分,共100分)。(1)向銀行申請取得三個月的借款300000元,年利率6%,款存入存款賬戶。(2)以銀行存款5萬元作為定金,預付采購材料貨款。(3)從銀行提取現金80000元發工資。(4)車間主任王明預借臨時用款1000元。(5)用存款支付本月水電費,其中車間1600元,廠部800元。(6)以銀行存款支付到期商業匯票16000元。(7)支付本月借款利息共3100元。(8)廠長報銷差旅費910元,以現金支付。(9)張某上個月原借1000元退還現金。(10)開出轉賬支票,支付地方稅務局5000元的稅收滯納金。(11)收到信誠公司投資10000元存入銀行。(12)用銀行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)從銀行提取現金1000元,備作零星開支用。(14)交納企業代扣的個人所得稅12000元。(15)以銀行存款支付產品展覽會費20000元。(16)收到天泰償付的前欠貨款1800元。(17)將超出現金限額的現金交存銀行20000元。(18)出納開具現金收據一張,收職工王軍押金1000
3.向銀行借入500000元,期限6個月,年利率6%的借款存入銀行。4.月末預提上述短期借款利息。5.以銀行存款支付基本生產車間設備日常修理費5000元。6.以銀行存款支付廣告費100000元。7.銷售甲產品一批,標價200000元,由于是成批銷售,給予客戶10%的商業折扣。并開具了增值稅專用發票,款項尚未收回。該批商品實際成本為150000元。8.銷售一批原材料,增值稅專用發票注明價款800000元。款項收到并存入銀行。該批材料的實際成本為590000元。9.本月應交增值稅50000元,分別按7%、3%計算應交城市維護建設稅和教育費附加。10.月末分配本月應付職工薪酬1295000元,其中生產A產品工人工資為400000元,生產B產品工人工資為300000元,車間管理人員工資為200000元,銷售人員工資為200000,企業行政管理人195000元;11.按實發金額997000元委托銀行代發本月職工工資;12.發放工資時代扣個人負擔的社會保險費142450元,住房公積金155400元,個人所得稅150元;13.以銀行存款繳納職工個人所得稅150元
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
2借銷售費用120000 貸銀行存款120000
3借應付職工薪酬689459.71 貸銀行存款689459.71
5借制造費用300 管理費用500 貸庫存現金800
8借庫存現金1000 貸營業外收入1000 借銀行存款1000 貸庫存現金1000