按實(shí)際扣除的金額做賬,差額查明原因
老師這是2月計(jì)提同事也繳納的社保,這是3月的繳費(fèi)通知單,這個(gè)是實(shí)際3月份的社保明細(xì),本月銀行社保總共扣款1929.25,這個(gè)月的社保繳納明細(xì)分錄要怎么做?
老師你好! 請(qǐng)問一下,社保單位部分和個(gè)人部分合計(jì)扣費(fèi)在銀行分為 基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn) 3筆扣款,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做? 銀行賬戶發(fā)生的3筆明細(xì),必須要分3張憑證做嗎? 謝謝!
老師,這不12月份賬期結(jié)束了幫忙檢查一下以下分錄是否正確?包括明細(xì)科目: 1.月底計(jì)提工資(包含個(gè)人繳納社保部分)如有繳個(gè)稅也要一起計(jì)提。 借:管理費(fèi)用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 2.月底計(jì)提社保(公司繳納部分) 借:管理費(fèi)用-其他 73.78 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)73.78 3.月底繳納社保(社保局扣款后根據(jù)繳交明細(xì)PDF檔做) 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 73.78(公司) 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 203.89(個(gè)人) 貸:銀行存款 277.67 4.次月發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000(就是當(dāng)初計(jì)提費(fèi)用) 貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 203.89(個(gè)人) 如有代繳個(gè)稅也需要扣除 銀行存款 4796.11(應(yīng)發(fā)工資-社保和個(gè)稅和其他扣款=實(shí)發(fā)
請(qǐng)問一下老師 遇到社保繳費(fèi)明細(xì)單與實(shí)際銀行的扣費(fèi)不一致(繳費(fèi)明細(xì)多 銀行扣款少) 會(huì)計(jì)分錄怎么寫 ,(社保繳費(fèi)明細(xì)需要附在 記賬憑證后面么)
附件問題。第一,繳納社保的附件,到底是銀行回單,+銀行提供的電子繳稅付款憑證(銀行付款憑證里有寫明具體什么稅費(fèi)所屬期多少錢等等信息)就夠了?還是需要再加上社保繳費(fèi)申報(bào)表?或者社保完稅憑證?還是社保明細(xì)表?還是都不需要?第二,繳納個(gè)稅的附件,工資單+銀行回單+銀行的付款憑證,夠了嗎?還是需要個(gè)稅的完稅憑證?第三,繳納增值稅等稅,銀行回單+銀行的付款憑證,夠了嗎?還是需要完稅憑證?第四,付房租憑證的附件,需要添加上房租合同的復(fù)印件嘛?還是我所有合同另外收集在一起,用于備查即可,不用放在憑證里?
老師,2024年匯算清繳別人報(bào)完了,在哪兒查找打印,我在一戶式查詢里,怎么找不著呢
下面這個(gè)題是交易費(fèi)用怎么理解呀,它這個(gè)提示意思是如果這個(gè)交易費(fèi)用是可直接歸屬于因?yàn)橘徺I、發(fā)行或處置相關(guān)金融工具而增量的費(fèi)用。就計(jì)入交易費(fèi)用。后邊又對(duì)增量費(fèi)用進(jìn)行了說明,是想說如果這個(gè)增量費(fèi)用。和企業(yè)購買、發(fā)行、處置相關(guān)金融工具沒有關(guān)系而發(fā)生的費(fèi)用,那就是單純的增量費(fèi)用?有點(diǎn)沒汰。理解他這句話。下邊兒直接有給了增量費(fèi)用的解釋,上邊兒也沒看懂
請(qǐng)問老師:銀行支出社保費(fèi)14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲(chǔ)值卡,走的預(yù)收賬款儲(chǔ)值卡,現(xiàn)在客戶消費(fèi)了,老板讓做成招待費(fèi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,我實(shí)操外賬不行,我在哪可以學(xué)啊,去記賬公司還是
我之前庫存商品沒設(shè)置二級(jí)科目,只設(shè)立了輔助核算,現(xiàn)在我想把整機(jī)和配件分開設(shè),是不是需要重新設(shè)立賬套?
速達(dá)3000_pro商業(yè)版V8.88怎么打印總賬的時(shí)候按科目分頁橫向打印,我已經(jīng)勾選了按科目分頁打印,但是打出來還是全部在一起,也沒有橫向
老師,外貿(mào)企業(yè)cif出口海運(yùn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,金融管理部門為什么可以對(duì)單位的會(huì)計(jì)資料實(shí)施監(jiān)督檢查
老師穩(wěn)崗補(bǔ)貼是給員工的還是給企業(yè)的