同學(xué)你好 銷項(xiàng)=?113*(1%2B10%)*13%;應(yīng)該是應(yīng)稅(增值稅)消費(fèi)品。
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無同類貨物,已知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額?
8.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年2月將新研制的產(chǎn)品1000件贈送給顧客試用,生產(chǎn)成本為113元/件,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。已知,增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額是多少元?
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無同類貨物,已知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為20萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無同類貨物,已知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,則甲公司計(jì)算該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月將新研制的產(chǎn)品1000件贈送給顧客試用,生產(chǎn)成本為100元/件,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,已知增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%.計(jì)算甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為()元
某企業(yè)從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應(yīng)納稅所得額為500萬元。該企業(yè)員工為400人,資產(chǎn)總額為6000萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率,如果該企業(yè)在20xx年年初就預(yù)測到這個結(jié)果,試幫助該企業(yè)從稅率角度進(jìn)行籌劃以降低企業(yè)所得稅稅負(fù)。
會費(fèi)票據(jù)發(fā)放機(jī)關(guān)是哪里?
老師,建筑裝飾公司(一般納稅人)可以開3%勞務(wù)發(fā)票嗎
個體戶吊車是在經(jīng)營者名下,沒有在##經(jīng)營部名下,開進(jìn)來的油票可以算成本嗎
掛靠老板提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,問我們這邊需要什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我根據(jù)什么來定義我們公司需要什么進(jìn)項(xiàng)呢?
一般納稅人銷售商品,貨物開了13點(diǎn)的專票,現(xiàn)在客戶讓運(yùn)費(fèi)也寫到合同里面,一起打到對公賬戶里面,那是不是運(yùn)費(fèi)到時(shí)候我也需要交納13個點(diǎn)的稅,合同里面如果寫了運(yùn)費(fèi)多少錢不含稅,那運(yùn)費(fèi)還用不用出稅
單位人員保險(xiǎn)費(fèi)我們?nèi)~承擔(dān)。個人扣部分之前記入的其他應(yīng)收現(xiàn)在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應(yīng)收部分記到營業(yè)外支出還是怎么入賬,
公司進(jìn)雪糕,2000支計(jì)3280元,實(shí)付2560元,請問做入庫單時(shí)按打折后金額填單還是?
老師,補(bǔ)報(bào)以前年度的個稅只能去國稅辦理嗎
老師,您好,總公司設(shè)立的分公司,分公司營業(yè)部,營業(yè)部要自己報(bào)稅嗎?還是總公司一起給報(bào)