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2.某制藥廠(一般納稅人)主要生產各類藥品,2020年7月至8月發生如下經濟業務∶(1)7月銷售應稅藥品,收到貨款20000元(含稅),并向對方收取裝卸搬運費3200元。(2)7月外購生產用材料,價款為50000元。支付運費1000元,增值稅90元(有運費發票)。(3)8月銷售免稅藥品一批,價款為150000元(不含稅),動用之前外購原料成本28000元,另支付運輸公司運輸免費藥品的運費700元,增值稅63元,取得運費發票。(4)8月銷售應稅藥品1000000元(不含稅)。(5)8月外購應稅產品包裝物取得增值稅專用發票上注明稅款5000元;支付產品說明書加工費取得專用發票上注明稅款340元。要求∶計算該藥廠7月、8月增值稅稅額

2022-09-25 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-25 20:13

7月增值稅23200÷1.13×13%-90 8月增值稅1000000×13%-5000-340

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7月增值稅23200÷1.13×13%-90 8月增值稅1000000×13%-5000-340
2022-09-25
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-09-25
同學 ?7月份 銷項稅額=(20000%2B3200)/1.13*13%=2669.03 進項稅額=50000*13%%2B90=6590 應交增值稅=2669.03-6590=-3920.97(不用交稅,留抵)未讀 2022-03-12 19:47:25 8月份 進項稅額轉出=28000*13%%2B63=3703 銷項稅額=1000000*13%=130000 進項稅額=5000%2B340=5340 應交增值稅=130000%2B3703-5340-3920.97=124442.03
2022-09-25
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