借固定資產 貸上級撥繳收入
1.事業單位收到上級單位撥入的固定資產會計分錄怎么做?折舊的會計分錄怎么做? 2.以前年度購買的固定資產是否要補提折舊?如何做會計分錄
政府會計制度下 事業單位接受無償調撥的已提部分折舊的固定資產如何做會計分
事業單位,固定資產在原賬套保留原值,現在準備遷入新賬套,部分已計提完折舊的怎么做會計分錄呢?沒計提完折舊的又怎么樣做呢?
老師,我事業單位報廢一批多年不能使用的固定資產,折舊已提足,財政批準報廢后,無處置費用,賣廢品的收入上繳財政,我單位需要如何記賬?
老師好,我是事業單位,實行新會計制度前從沒計提固定資產折舊,2019年12月一次性將2018年及以前年度固產累計折舊,這次上級部門同意報廢賬面價值8萬的固定資產,請問會計分錄如何做,我的理解是報廢資產折舊己拆完(因是另一個會計做的折舊,固定資產系統又進不去查詢不了)借 固定資產累計折舊80000 貸 固定資產 80000,這個分錄對嗎?